你好,如果是软件上面的话,你已经开始计提折旧了,就不能够再改。

老师您好!我司一般纳税人,拿到片石开采权做的简易计税!因为签订的合同供货量大,有时候还要去采购碎石,开出去的销售收入含运费。现在有几个问题要请教老师: 一,我们要交资源税吗,是按照销售收入基数交吗? 二,运费我们是否可以分开开票!这样就可以少交资源税。如果分开开有无税务风险!(营业执照中没有物流这块) 三,自己开采的和外购的是否要分开记账(或者是要怎么做台账区分自采和外购),因为外购的不用交资源税吧,这块不是很清楚!谢谢老师!
请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?
20:29<问答详情请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?娜娜呢5这是全部资料,请老师赐教?
20:29<问答详情请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?娜娜呢5这是全部资料,请老师赐教?
20:29<问答详情请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?娜娜呢5这是全部资料,请老师赐教?
老师,我们第一季度多交了增值税,不想退,可以抵扣第二季度要交的增值税吗
会计账能一个季度做一次吗?就是3个月的数据汇总做在一个会计月份
请问老师,出口免税销售额,免增值税,不免附加税吗
因商品质量问题在货款中扣除违约金怎么记账
老师,我公司没有成本票,我在海口开一家个体户开成本票行不行
我想咨询一个事:公司股东欠别人50万现金,但他个人卡里没有钱,想用公账的钱还给债权人,这样做可以吗?具体该怎么做呢?财务又该如何做这个账呢?怎样做是合适的呢?
老师,应缴的个人所得税在资产负债表的应交税费体现吗?
采购的生羊肉礼盒3000元,送客户,视同销售时确定增值税应该是3000/1.13*0.13呢还是3000/1.09*0.09呢
为何我们日常使用的资产负债表没有看到合同资产、合同负债?谢谢
下游公司注销了,但是还有发票没有给我们开具,有什么办法取得发票呢
是用软件做账的。那请问还继续这样操作吗?这样是不是不符合会计法?
你好,没有残值也是可以的,没有规定必须要有残值
好的,谢谢老师!还请教一下同一间公司固定资产有些有残值有些没有这样可以不?
你好,操作没问题了。不过确实不太规范
我也觉得,请教一下老师有补救的方法吗?我想规范回来
你好,做固定资产清理,让重新录入。
老师,是不是全部按净值清理,重新入账的价值都按原来的净值价,然后预留残值?
你好,是的,就是这样了。
好的,感谢老师
你好,不用客气的了。