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老师,员工买的东西已经到了入库了,但是还没有报账,这种我应该怎么做分录。

2025-04-08 12:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-08 12:33

您好,暂估,借:原材料等 代:其他应付款-个人 来报销时把上面分录红冲,再按报销做分录

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快账用户1837 追问 2025-04-08 12:39

如果暂估的是对的还需要冲吗?报销的时候直接把其他应付款冲掉可以吗?

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齐红老师 解答 2025-04-08 12:45

您好,这样也可 以的哦,

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您好,暂估,借:原材料等 代:其他应付款-个人 来报销时把上面分录红冲,再按报销做分录
2025-04-08
你好 那么你这个11月份的时候作为预付账款,等到11月份的时候再入账的
2024-03-03
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2022-01-06
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2022-10-08
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