你好 那么你这个11月份的时候作为预付账款,等到11月份的时候再入账的

老师,有一种很奇怪的现象,跟供应商之间的,我们跟供应商拿货,通常都是月结,比如现在7月份,7月份收的货,供应商在8月份初进行对账,然后然后8月份开票,到了9月份才付款,针对这种情况,我不明白,这不是不符合做账要求?这怎么入账啊
1. 我们于2020年10月向保险公司(A)提供IT服务,并于10月20日向A公司发送了10万美元的debit note。汇率是6.5。 2. 关于1,我们已经在11月26日收到了A公司的汇款USD100K,汇率是6.5。 3. a.供应商已经向我们提供了服务,但我们在月底还没有收到收据(假设金额RMB150k)。根据权责发生制,这笔交易我们应该怎么做?(假设没有增值税的影响)。 b.关于问题a,我们已收到供应商的12万元的收据,并已于11月结清货款。 4. 我们在10月份购买了云软件,已经收到供应商18万元的收据,云软件有效期为两年(假定无残值)。 请写下10月和11月的条目。
我公司11月份有一笔出口业务,货已在11月份发出,款也在11月份收到了,但11月份我们公司没有开票。请问这笔收入应该确认在哪个月份?(请会的老师解答。)
老师,你好,我们买东西供应商在11月已经开票,但没有收到,1月份才收到,这种怎么入账?
你好老师,请问2021年和2022年购买的库存商品,当时没有发票就没入账,也没暂估,商品购买次月就已销售也确认了收入!我们是小企业会计准则,2024年11月份发票收到了,可以在这个月入账并结转成本吗?应该怎么做
老师,请问一下我们是广西的建筑公司,有异地的项目。需要申报 异地项目个税申报的嘛?我们接到其他地区税管员的电话,不是我们税管员。其他地区的电话是手机号码的。我没做过这个外经证的。在经证的需要申报的是嘛
老师,给保洁,前台购买的马甲,一件40元,要求上班时候统一着装,这个计入主营业务成本-劳保费还是管理费用-办公费
采购的产品单价是很多位小数的,那结转成本的时候开通简化宿舍五入的结转成本吗?
我的电子税务局登录不上去,之前的手机号用不了了这个怎么搞
火车票可以抵扣吗?开出来的是普票还是专票
老师,给对方一笔货款的返利,对方应开发票给我们吗
老师您好,刚发现汇算清缴用了一张其他公司的进项发票,我们公司是甲XX,乙XX公司混在进项票汇总里面了,领导发现了,让我做更正,汇算清缴税款已交,我应该怎么更正,怎么做账务处理呢,我们是小企业会计准则
老师,我们有这样的业务模式,就是现在我们接国外的维修单子,然后没有经过报关,直接快递过去零件的小件,这种情况下我们申报收入该怎么申报,能享受免税政策吗?
出口退税企业,我们有批货到日本,日本收货人是第三方,现在买方希望我们直接发货给收货人,但是付款是国内直接买方付人民币,这个影响退税吗?
老师,绿化害虫消杀税收分类编码是多少,找不到
11月份发票未入账
我2月份才找到发票
是啊,因此你要做到预付账款的
之前没做暂估,现在咋办
老师,我做了预付款,但收到发票时已经跨年啦
这个不需要你前面暂估啊
那我现在怎么做
你现在要转到库存商品科目啊
怎么写分录?
之前做了预付账款
发票未及时收到,跨年咋办
借:库存商品 增值税 贷:预付账款