您好,
借:其他付款
贷:以前年度损益调整
内账,企业税务没有上线,计提的这就最后都是在制造费用,管理费用,销售费用。是生产水和销售一体的企业。之前的会计在固定资产上,多计提了一年多,有的多计提了几个月的。我要怎么冲回,跨年的没跨年的怎么冲。分录怎么写。
老师你好 跨年销售冲红的帐务怎么处理?
老师,跨年的费用多计提了 现在怎么处理
你好,去年公积金多计提了,跨年该怎么处理,汇算清缴怎么处理,(说改报表的就不用回了)
老师,您好。调整跨年度多计提的管理费用-劳务费,怎么做分录冲减呢
老师,咨询一下,现在学堂没有公开课了吗?
老师你好,我们分公司上月开票200多万,现在账上成本也有200多万,我可以把成本全部结转吗?
老师,公司补贴员工社保,他工资不变,公司补贴给他的社保部分需要申报个税吗?到底需要员工承担这部分社保补贴的个税金额吗
老师,公司要注销,账上还有30万库存,时间较长,有5-8年,质量不好了,我们可以成本价的7折出售给股东吗?税务那边怎么需要些什么资料说明?
个税申报不小心超了30人,怎么做才能不交残保金?
老师你好,我想咨询一下你,暂估入库,我的思维是先暂估,第二个月红冲,然后再入正确的对吧
老师,预缴企业所得税时,研发费用可以加计扣除吗?
老师您好,小规模纳税人的厂房出租收的租金每个月不超过十万块钱开的普票,不需要交增值税吗?
个税申报超过32人了,怎么处理才能不交残保金?
请问老师,企业出售固定资产的完整分录
同一年度的呢
同一年度的把前面的做负数,然后再做正数