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老师:个体户餐饮店充值1000元送200,那这200元需要做销售费用吗?还是就餐消费时直接消费就行?

2025-04-08 16:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-08 16:57

200元需要做销售费用

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快账用户5913 追问 2025-04-08 16:58

可是我看了会计学堂的实操,那赠送的金额不入账的耶

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齐红老师 解答 2025-04-08 16:59

那预收账款就无法体现1200元了

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快账用户5913 追问 2025-04-08 21:09

老师:能不能直接用实收的充值款做收入,赠送的金额不做费用

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齐红老师 解答 2025-04-09 09:08

直接用实收的充值款做收入,赠送的金额不做费用,也可以

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相关问题讨论
200元需要做销售费用
2025-04-08
你好;      到时消费的时候做销售费用去处理的 2.    这个   送给客户的到时也得这部分结转成本处理的。   
2021-12-03
充值送积分 借:银行存款       其他应付款-送积分       贷: 预收账款-充值费 消费积分 借:预收账款      贷:主营业收入          应交税费-增值税-销项  借:销售费用-积分 贷:其他应付款-送积分
2025-08-17
您好,是1200元。可以用消费明细单据报销
2021-03-05
您好, 这个是比较简单的处理方法,按规范是这样分情况的, 普通客户充值赠送(充值 1000 送 100)备查簿登记赠送权益 100 元 借:银行存款 1000 贷:合同负债 - 储值本金 1000 消费 500 元时(按 10:1 分摊): 借:合同负债 - 储值本金 454.55 贷:主营业务收入 428.82 应交税费 - 应交增值税(销项税额)25.73 会员充值赠送(充值 1000 送 100) 借:银行存款 1000 合同负债 - 递延收益 100 贷:合同负债 - 储值本金 1100 消费 500 元时(按 10:1 分摊): 借:合同负债 - 储值本金 454.55 合同负债 - 递延收益 45.45 贷:主营业务收入 471.70 应交税费 - 应交增值税(销项税额)28.30
2025-08-17
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