借银行存款贷其他应付款乙公司10万, 借其他应付款乙公司贷银行存款5
甲公司向乙公司借款5万 乙公司向甲借10万,那么甲公司分录只用一个科目其他应付款_乙,(余额反应在借方)可以吗?还需要设置一个其他应收款_乙 吗?
老师, 甲欠乙5万元,现在甲销售给丙产品,货款是5万元,甲让丙直接转给了乙,这个应该怎么做账呢?是否需要通过现金或者银行存款这个科目周转下
甲公司欠乙公司40万,乙公司分录是:借其他应收款 40万,贷:银行存款 40万;现在乙公司应付甲公司50万,实际支付10万,剩下40万用之前的欠款抵扣。请问,现在乙公司如果做分录?50万如果正常支付,乙公司做的分录是 :借:主营业务成本 50 贷:应付账款账款 50 借:应付账款 50 贷:银行存款50
如果甲公司欠乙公司10万,乙用这10万欠款投到甲公司抵债,甲公司实际上已经没了,第二个月乙支付甲公司上个月员工工资怎么做账呢,实际上甲乙两个公司是同一个老板
甲乙签订了材料合同,甲欠乙20万; 甲丙签订了服务合同,甲欠丙10万,丙欠丁30万。 乙和丙公司是同一个老板,现在丙委托甲帮忙代付丁30万,冲抵甲欠乙20万和甲欠丙10万,可以的吗?是否符合法律法规,需要怎么提供资料?或者有没有更好的解决方法。(乙丙公司账户出现问题,无法直接对外付款)希望老师一一解疑,谢谢。
零基础入门先休课学完了,接下来学哪个比较合适(尽早能够就业)
老师,取得发票,只能预览没有打印按钮的发票,来源增值税发票管理系统,这种怎么下载打印?
老师,设计费20000元,预付12000元,剩余8000元未付,如何做会计分录
您好~想咨询下:增值税=销项-进项 如果去年开票、交过税。今年红冲,重开票,新做了进项抵扣。 根据上面公式,今年销项不变,进项多了,需要交的增值税就少了。少交的这部分,实际上在去年已经交了,所以针对发票红冲这种情况,操作层面,只需要做进项转出,填写纳税申报表附表2,不影响实际税额。但这样会影响今年的税负率,这样对吗?
老师,你好!想问下每月支付银行贷款利息,需要计提利息吗?或者直接入费用?做分录我计提了利息,现金流量表都自动选择支付经营有关的现金,这是不对的吧?
预收的充值卡金额,未消费完,消费者要求开票,可以先开吗
加油票什么情况下不能入费用
固定资产清理后有净值 ,怎么做分录
老师,我们公司买了两个空调,一个台挂式的1183元,还有一台是立式柜机空调2488元,要入固定资产吗?金额不是太大呀
老师好!上月留底9000,本月销项5000,本月没进项税,这个怎么结转税款
直接抵消了5万的借款,其他应付款乙的余额怎么减少
然后其他应付款现在贷方余额50,000就已经减少了
那银行存款不也平白多出5万吗
你这个不是借款吗?你借了他钱,公户没有收到钱。