你好,先付款,借其他应付款贷,银行存款 拿到发票,借成本费用科目 贷其他应收款

上个月支付电费,没有收到发票,记入其他应付款,但是当月又要摊销电费,所以借管理费用贷其他应付款。本月收到了发票,请问要怎么记账
10月收到发票 记账如下:借:销售费用494 贷:其他应付款494 11月才付款收到付款回单 这个要怎么记账
老师,请问上月支付费用,但未收到发票,下月收到发票怎么处理呢
请问当支付费用次月才收到发票账上怎么处理
本月支付的未收到发票的 管理费用如何记账。
老师,出口企业收到外汇和报关单不符,是不是做营业外支出或营业外收入调平?
请问下本月更正11月个税申报,补了30元个税税款,但是其中一个员工离职了,只能由公司承担10元,另一个员工未离职从12月工资扣除20元,具体怎么做账呢?
其他应收款开了票怎么处理
老师你好,小规模报增值税,有领定额发票使用了300元,这个报税按300/1.01=297.029报不含税收入,还是按300/1.03=291.26报不含税收入呢?
老师,公司年会发的奖品所产生的个税公司承担,分录应该怎么写呢?
印花税没有发生需要零申报吗
老师好,我们10月有收到专利作价入股后,,,,后续月份怎么做账,需要每月摊销吗,具体怎么做分录
老师,我接手的一般纳税人,财务报表之前会计用的是适用“未”执行新金融准则的一般企业”的报表格式,我第四季度可以更改成适用于“已”执行新金融准则的一般企业的报表格式吗?报表格式可以更改吗?
一次付了3个月房租怎么写分录啊,写管理费用房租费吗,老师
我出口收入用月初汇率入账,用月末汇率结转损益,这个每个月收入的增加或减少多少怎么看?当月报关单数据?
拿到发票,借成本费用科目 贷其他应付款,不是其他应收款吧,老师
对,贷方是其他应收款
不是把付款是计入的“其他应付款”冲掉吗?怎么贷方是“其他应收款”呢?
上月不是没收到发票吗?就把钱给人家了,不就是其他应收款吗?
那先计入其他应付款,收到票后冲其他应收款,这样能冲平吗?
可以,这样最后也是平的时候
好的,谢谢老师。
没事,帮忙给个五星好评