借管理费用,贷银行存款,下一个月借其他应付款,贷管理费用, 借管理费用 贷其他应付款

上月支付了燃气费,本月收到气费专用发票。怎么处理。
6月租入的设备,未收到发票,未付款;7月付款,8月收到发票 请问怎么暂无处理
请问老师,我公司9月已支付水电费,但因疫情未开到发票,请问怎么处理?
老师,请问上月支付费用,但未收到发票,下月收到发票怎么处理呢
老师,属于上年的费用,预付了,但未收到发票,未计提费用,那本年收到发票,要怎么处理呢??
请问老师,本月缴纳上月的社保,那么每年6月份调整社保基数,是7月份缴纳6月份社保的时候按照新的基数缴纳吗
老师 我调账 3月份的主营业务成本红字了需要怎么调呢
您好老师,公司购买工服,员工承担一半,从工资扣,员工那部分是不是计入其他应收款就可以
老师 25年项目成本结转有误 项目已完工 应全部结转 但实际未全部结转 26年如何调整
老师,单位可以找企业把电子承兑贴现了么?这种账怎么做?
您好老师:我们在销售方采购货物日期分别是5.22—5.23号。6.1—6.2号两批。销售方说他家现在没有进项,要先开61—6.2号的。我们提出先开5.22—5.23号的,但是他家说不能先开5.22—5.23号的,他家的货是从不同厂家进货,这和给我们开销售发票有关系吗?
我公司土地面积8306.55平方米,17年买的,税率是4,请问2季度城镇土地使用税,怎么计算,
收到一笔别的单位暂放我单位的账款,之后还要还回去,是借银行存款贷其他应付款吗?
你好,一个施工项目设计费可以做项目成本吗
供货企业自查表里面 的运费进项情况(以提取进项时间为准)是什么意思
老师,上月已做费用呢,可以把发票放进去吗?
你好,严格来说不可以的,因为这个发票不允许提现。
老师,如果红冲了,再做一个分录呢
对的,是的,是这么做的。
摘要怎么写呢,老师
红虫某某业务处理,做某某业务处理。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。