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老师,我运输公司12月19日签合同贷款买3台燃气车,每台车价416000元,每台车贷款370000元。1月17日付3台车首付款36000元,手续费2500元一共38500元用票据背书给了对方。1月23日用库存现金支付购置税36814.16元。同时收到1台车发票,发票金额价税合计416000元。分录这样对吗? 付3台车首付款 借应付账款一xxx36000 财务费用一手续费2500 贷应收票据一xxx38500 收到1台车发票 借固定资产一452814.16 贷应付账款xXx38500 库存现金36814.16 长期应付款一xx㐅377500

2025-04-09 15:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-09 15:52

同学你好,我给你解答

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快账用户2151 追问 2025-04-09 15:52

我这个分录正确吗?

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齐红老师 解答 2025-04-09 15:54

你的分录不对,我给你写吧

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齐红老师 解答 2025-04-09 15:59

每台车=416000 贷款=370000 首付=36000这个首付是1台的吗。 合计金额不平 还差10000

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快账用户2151 追问 2025-04-09 16:00

首付3600元是3台车的

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快账用户2151 追问 2025-04-09 16:02

3台车贷款手续费2500元共计38500元用票据背书转让给对方

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快账用户2151 追问 2025-04-09 16:02

首付36000元是3台车的

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齐红老师 解答 2025-04-09 16:03

好的。明白了。那就说明 还有一部分钱要支付出去。否则,账不平。 我给你写。马上

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齐红老师 解答 2025-04-09 16:17

同学你好, 请看图片

同学你好,
请看图片
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齐红老师 解答 2025-04-09 16:20

需要说明一下, 先收到一张发票。所以,只有它可以抵扣增值税。 其他2个车子的增值税。先计入其他应收款,等收到发票后,冲减其他应收款。 固定资产次月计提折旧

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快账用户2151 追问 2025-04-09 16:27

老师,我是内账会计,不计税的账

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快账用户2151 追问 2025-04-09 16:28

我那个38500元是用收到的承兑票背书转让出去了

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齐红老师 解答 2025-04-09 16:31

好的。那就把税金全部计入固定资产价值。 另外。 如果是收到的应收票据。不是自己家开具的票据。 那么。就用你的科目是对的

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快账用户2151 追问 2025-04-09 16:48

可是我的分录,我觉得有疑问,就是长期应付款是377500元,怎么多了7500元呢?不明白?

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齐红老师 解答 2025-04-09 16:52

刚才一开始,我提到过这个问题,就是账不平, 一台=416000 贷款=370000 差额=416000-370000=46000 你先支付了36000 因此。还欠对方=10000 另外。 手续费=2500 所以。最终差了7500

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齐红老师 解答 2025-04-09 16:53

你的最后一个分录。应该冲 应付账款36000 不是38500

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快账用户2151 追问 2025-04-09 17:00

冲减36000元,账不平呀?

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齐红老师 解答 2025-04-09 17:02

冲减36000把 第一个分录的应付账款冲平。

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齐红老师 解答 2025-04-09 17:03

然后,再重新增加 一个应付账款。3辆车还欠对方102000

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快账用户2151 追问 2025-04-09 17:04

这个数据怎么来的?

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齐红老师 解答 2025-04-09 17:13

3台车车款=3*416000=1248000 3台车贷款=3*370000=1110000 3台首付=36000 因此, 还欠对方=1248000-1110000-36000=102000

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快账用户2151 追问 2025-04-09 17:30

我是是承兑票付的38500元,不是36000元。

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齐红老师 解答 2025-04-09 18:37

2500是手续费。可以不算款项里的或者。你可以这样理解

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齐红老师 解答 2025-04-09 18:38

3台车车款=3*416000=1248000 3台车贷款=3*370000=1110000 3台手续费=2500 3台首付=38500 因此, 还欠对方 =1248000+2500-1110000-38500=102000

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快账用户2151 追问 2025-04-09 18:42

老师,我是问你我的分录的事,你怎么跟我说还欠对方的款,??根据我给的信息,我的分录正确吗?

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齐红老师 解答 2025-04-09 18:52

你的分录用的会计科目 是正确的, 但是。金额不对。应该是如下结果。 长期应付款=370000*3 应付账款=102000 解释的有点啰嗦了。请见谅

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快账用户2151 追问 2025-04-09 18:56

长期应付款应该是3台贷款总额是吗?3*370000是1110000元。

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快账用户2151 追问 2025-04-09 18:59

根据我给的信息,帮我写下完整的分录我看看。

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齐红老师 解答 2025-04-09 19:10

根据现有信息,不考虑多余的信息, 第一个分录,支付3台首付款, 借 应付账款一xxx 36000 财务费用一手续费2500 贷 应收票据一xxx38500 第二个分录 缴纳3台购置税 借 固定资产 36814.16 贷 库存现金 36814.16 第三个分录, 收到1台车发票,因此。 预付账款只能冲掉1台的金额,也就是12000。 借 固定资产 416000 贷 预付账款 12000 长期应付款 370000 应付账款 34000

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齐红老师 解答 2025-04-09 19:11

上一个忽略, 根据现有信息,不考虑多余的信息, 第一个分录,支付3台首付款, 借 应付账款一xxx 36000 财务费用一手续费2500 贷 应收票据一xxx38500 第二个分录 缴纳3台购置税 借 固定资产 36814.16 贷 库存现金 36814.16 第三个分录, 收到1台车发票,因此。 预付账款只能冲掉1台的金额,也就是12000。 借 固定资产 416000 贷 应付账款 12000 长期应付款 370000 应付账款 34000

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同学你好,我给你解答
2025-04-09
借固定资产416000➕36814.16 贷银行存款12000 长期应付款416000-12000➕36814.16 借财务费用手续费贷银行存款2500
2025-03-27
你好,分录是正确的,如果是一般纳税人,需要不含税价入固定资产
2025-03-27
3月份分录(您已给出) 支付购车定金 借:应付账款 40,000元 贷:银行存款 40,000元 4月份分录 1. 支付车款(首付) 借:固定资产(或预付账款,如果发票尚未收到) 229,600元 贷:银行存款 229,600元 2. 支付车辆购置税 借:应交税费(或固定资产,如果购置税直接计入成本) 77,309.74元 贷:库存现金 77,309.74元 3. 收到机动车统一发票 由于发票金额873,600元包括了之前的定金和首付,我们需要先冲销之前的应付账款,并将剩余的金额计入固定资产。 冲销之前的应付账款 借:应付账款 40,000元 贷:固定资产(或预付账款,如果之前计入预付账款) 40,000元 将剩余的车款计入固定资产 借:固定资产 604,000元(873,600元 - 229,600元 - 40,000元) 贷:应付账款(或银行存款,如果车款已全部付清) 604,000元
2024-05-23
同学你好 你的问题是什么
2022-12-20
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