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3月给电商开具6%服务费发票收取货物销售补贴收入,增值税申报主表其中货物销售填写不包含6%部分吗

2025-04-09 16:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-09 16:36

你好,这个应该是填入服务那一列

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快账用户8731 追问 2025-04-09 16:40

填哪行呢

填哪行呢
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齐红老师 解答 2025-04-09 16:41

你在附表一里面服务里面填写就好了,6%的那一个主表它就有数据了。

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快账用户8731 追问 2025-04-09 16:42

电商补贴收入之前按13%申报了增值税,确认未开票收入,3月开具6%的发票,冲减13%未开票收入,未开票栏是负数可以的吗

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齐红老师 解答 2025-04-09 16:45

操作是可以,但是你要去税务局上门申报。

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快账用户8731 追问 2025-04-09 16:47

要上门申报?

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快账用户8731 追问 2025-04-09 16:48

下面一行金额要跟上面自动带出的数据要一致吗

下面一行金额要跟上面自动带出的数据要一致吗
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齐红老师 解答 2025-04-09 16:49

你好,因为你有负数。所以系统上面检测的数据跟你申报的数据不一致,所以才需要上门申报。

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齐红老师 解答 2025-04-09 16:49

这个可以不用一致

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你好,这个应该是填入服务那一列
2025-04-09
你开了红字发票之后直接在附表三对应的税率栏填写负数就行了
2020-08-06
你好不需要填写的,只在第一栏里面填写就行。
2021-04-08
你好,副标3第三行第一列需要加税,合计填写。
2024-05-17
您好,第一行3万元,其他21万元在免税销售额
2022-04-13
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