红冲,重开,若金额一致,不会影响利润与税

19年的客户给开的固定资产发票,税务查出发票有问题,最后让补19年20年21年的所得税,所得税在22年已经补缴了,如何做会计分录
19年的客户给开的固定资产发票,税务查出发票有问题,最后让补19年20年21年的所得税,所得税在22年已经补缴了,如何做会计分录
你好,2021年9月我公司开了专票,缴纳了增值税(小规模公司)3298.56元,当年缴纳企业所得税845.2元,2022年客户不收专票,我红冲了专票重新开普通发通,税局退回企业所得税的金额845.2元,我要怎么做分录账呢?
销售的生产设备,开了专票确认了收入,现在客户要求重新开票。已经跨年并且客户也认证完发票了怎么操作?会有纳税风险么?
请问老师,3月份的时候客户红冲了2022年开给我们的发票,请问我们会要补缴2022年企业所得税吗
企业变更办税员,开票员。比如说要变更成张三,张三在自然人电子税务局申请企业授权后,企业谁可以授权呢?
会计核算上预收的款项可以通过应收账款核算吗?
生产型企业 买烟酒送客户应该计入什么会计科目
老师,我们有部分人在外边,对方给我们不能开现代服务吗?说是现代服务代缴昂,得签订人力资源服务外包吗?有要求吗?对方给我们开哪个?但是我们给国网开的现代服务呀。进项如果人力资源服务可以吗?
老师,我们往外开的票都是6%的税率,现在合作的都是小规模开的票点都是1%,增值税税负是1%已经是行业税负,但是成本偏高,有什么可以解决的方法
小型微利企业的标准是什么
出口设备走灰色报关,其他都正常收汇、有进项票,这个是转内销处理吗?有其他影响吗?
@答疑老师-枝枝 老师,我们按fob申报出口,但客户承担了运费,我仅支付了报关费,这样单证备案缺少了运费的发票,是否可以申报出口退税?我们的出口退税老师说不行,但我觉得离岸价申报,运费发票是否是必须的?
工商年报-纳税总额那里,填应交税费的借方数还是贷方数?加不加上税金及附加的金额?
老师,请问一下,我们用的是金蝶迷你版的这个财务软件,然后出纳跟主管会计的分工是这样分配的,您看合理吗?出纳跟主管会计算是合用一个财务软件,出纳每天根据这个原始单据去录入跟现金相关的录入凭证,出纳录制完之后主管会计再去审核一下,如果想看现金余额的话,就是查这个账套里面的现金余额,这样有漏洞吗?
账务上怎么做呢,会不会涉及到汇算清缴退税呢?
不会涉及到汇算清缴退税
直接冲减收入与增值税,再重新做收入与增值税