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请问老师,3月份的时候客户红冲了2022年开给我们的发票,请问我们会要补缴2022年企业所得税吗

2024-03-26 10:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-26 10:05

您好,这种情况是不需要补的

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快账用户8138 追问 2024-03-26 13:25

不需要补缴吗?我们2022年的成本不是少了吗

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齐红老师 解答 2024-03-26 13:27

不冲减2022年的,冲减2023年当年的成本费用

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您好,这种情况是不需要补的
2024-03-26
不能的,除非对方同意
2025-10-29
开发票的时候需要交增值税,然后按照培训的进度确认收入计算所得税。
2023-04-06
就是12月份提前开票了是吧?这种情况需要按开票来交增值税,不交所得税。
2023-04-06
同学你好 问题没写完吗
2025-11-07
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