收到新合伙人投资时 新合伙人加入投资时,应将其投入的资金计入 “实收资本” 科目,如果有超过其应享有的注册资本份额的部分,计入 “资本公积” 科目。假设新合伙人加入后,公司的注册资本没有变化,且这 3 万元全部计入实收资本,会计分录为: 借:银行存款 30000 贷:实收资本 - [新合伙人姓名] 30000 向新合伙人分配资金时 由于公司利润是亏损的,此次分配并非利润分配,而是将其视为对新合伙人投资的一种调整或特殊安排。这种情况下,需要冲减 “实收资本” 或 “资本公积”(如果之前有计入资本公积的情况)。这里假设直接冲减 “实收资本”,会计分录为: 借:实收资本 - [新合伙人姓名] [分配金额] 贷:银行存款 [分配金额] 例如,如果按照比例计算应分配给新合伙人 10000 元,则分录为: 借:实收资本 - [新合伙人姓名] 10000 贷:银行存款 10000
我想问下,我们公司之前是一个老板,3月份后实际是增加到3个老板,然后营业执照的那个股东是前老板和一个公司持股。3月份后所有的收入和支出都算3个老板的(营业执照没变更),3月份后实际公司业务是3个老板打伙的,然后对外注册资本还是那些,对内注册资本没有,现在做账的钱付支出是往其他应付款之前那个老板名下的,(前期的付支出的钱是前老板隶属于3月份前的,然后3月份前也有收入,也有3月份后收入付3月份之前的费用,其他两个股东把投入的钱给我之前老板私人卡上。像这样子的怎么处理好
提问:老师我们是家典当公司。有一个客户在我们这里办理了最高额抵押贷款。贷款分三笔转给他的。当票开了三张。现在因为没钱偿还我们已经司法诉讼了。根据三张当票律师按照三个案件提起诉讼。现在三分判决书已经全部下来了。那我后面账务处理是根据三分判决书和相应的资金回收情况账务处理还是说可以把三个放一起处理?因为目前有一份判决书执行款到位了有利息收入。另两份还在执行中有可能会发生损失。所以问问看老师怎么处理比较合适
老师,我们公司是做编织袋加工的,22年6月设立,但是一直是记账公司做账报税,只做了专票的进销,费用都没有做过,今年还没汇算呢。我想请问老师,去年的费用,我今年还能做进来吗,之前的申报表,还可以改吗? 目前我们正在变更法人。情况是这样的,去年是三个人合伙做呢,最后那两个股东不出钱,一直是我老板垫资,现在那两个股东退出了,我们要把营业执照由别人的名字变到老板娘名下了。那去年将近八十多万的费用,我现在还能做吗
老师你好,我所兼职的一个信息咨询服务公司,有三个人合伙投资的,现在大老板要求第三个人退股,哦,止到目前账上亏三为27000,他们三个人的投资分别为十万元,也就是每个人的投资比例为33/100,现在应该给第三个人退多少钱?怎样算?
老师你好,我公司是信息咨询服务公司,小规模纳税人,这个公司有三个老板合伙投资,每个人出资十万块钱,经营了三个月,由于第三个股东存在二心,其余两个股东商量,让他强制撤资,重新加入新的股东进来,到7月30号账上亏损八万块钱,账面上有固定资产,有无形资产,还有预付了半年的房租,房租已经摊销了三个月,请问怎样清算呢?
老师,请问报销伙食费,明细表提供的是每周的肉,蔬菜明细。发票直接开食品可以吗?
个人工资交个税税率是多少
有限合伙企业税务局给核定的税目有企业所得税对吗
老师计提社保只计提单位部分的吗
你好老师个体户经营超市购买的水果蔬菜损耗怎么计算出来
你好老师小规模纳税人固定资产已折旧完现在已经报废会计分录怎么做 购冰柜3200元累计折旧1200元净资产是800元
未分配期末余额=未分配的期初数+利润表里的净利润对吗
一家汽车4S店,在销售车时几乎都会赠送汽车精品,我都可以视同销售吗,账务怎么处理老师
老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
超豪华小汽车零售加征交的消费税率是10%固定的吗还是?
老师,公司新租的办公区域,房租从三月份开始计算,一年房租一共十万元,现在只交了三万块钱,这样的分录怎样写又怎样摊销呢?
同学你好 发票开来多少呢
公司内账没有发票,合同还没填呢,但是房子现在已经用开了,老板说一年的房租为十万块钱,截止到三月底,共支房租三万块钱,剩余七万块钱在后续补上,这样的分录怎样做呢?
内账就按实际业务来做 计入长期待摊费用就可以
我是在预付账款里面记着,但是我现在不知道需要记得是哪个数,这样写分录对吗?
嗯,分录是这样做的
二月份计提工资43520元,工资里面包含社保,公积金共8000元,三月份发,二月份工资的时候现金支付35520元,社保已在工资当中扣除,但是公司把社保扣除下来没有给交,这样的业务怎样做会计分录呢?
我还需要每个月都计提社保公积金吗?
挂着其他应付款就可以了,借应付职工薪酬 贷银行存款 贷其他应付款