你好,你可以借,固定资产,应交税费,应交增值税待认证,进项税贷,应付账款。
一般纳税人每月收到进项发票是先勾选比对然后入账,借相应科目,借应交税费-应交增值税(进项税额)贷应付账款。还是先入账按照上面的分录做?月底认证抵扣?如果上期已认证抵扣没有做账务处理,本期才收到发票,我该怎么做分录?
老师 如果不抵扣的发票 我勾选认证不抵扣 那分录怎么做呀
当月收到了当月开进来的进项发票,未勾选认证抵扣,怎么做账?下次抵扣了冲销分录怎么做
当月收到的发票就算不认证、不结转成本也要做账是吧!如果收到专票当月不认证的话,会计分录怎么做
勾选认证后分录怎么做呢 要不要在做分录时候全部计入待抵扣进项呢 如果我这样一直勾选的话,有没有什么影响呢?
材料拿货价一个12 材料拿货价一个100在材料_个12 市场上卖的是50还要电费杂七杂八人工请问怎么算?
申报主表第16栏填不了数据
这个成本一般选哪个合适
请问小微企业申报企业所得税年度报表时,基本信息--主要股东及分红情况那里,可以空着不填写吗?
暂估成本的问题:假如5月暂估15万,借主营业务成本 贷应付帐款。但是这15万可能6月开2万发票,7月开5万发票,8月开七万发票。这种情况怎么办呀,开两万就借应付账款2万 贷银行存款,这样每个月做一次吗? 下个月估计还需要暂估15万,那也是收到发票后冲预付账款吗老师,一只暂估成本,这会有风险吗
邹老师。 问一下,我们24年度利润总额超300万了,税务要求我们取消小微企业,那如果今年取消小微了,如果公司过几年缩小了,3个指标都没有超出了,那还可以回复到小微企业吗?
老师,A公司25 %的股东把自己的股份全部无偿转让给B公司,已实缴25万,余50万认缴出资额未缴纳,还在期限内,A公司由于亏损净资产为负,这样B公司要怎么做账呢,谢谢
老师,鉴证咨询服务*清单编制费,印花税按哪个税目交?
请问老师,工程款用房款抵的情况下,合同金额是300万的,合同中房价可以做到300万,但是实际情况,房子少卖了,就卖了280万,那20万怎么办呐
老师 我们小规模 做机械设备 基本是2万以内的价格 很多客户都不要发票 基本90%不要发票 我直接做无票收入可以吗 有什么影响吗
等以后认证的时候借进项税,贷贷认证进项税。