你好,当月收到了当月开进来的进项发票,未勾选认证抵扣 借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(待认证进项税额), 贷:应付账款等科目 下次抵扣了,分录是 借:应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应交税费—应交增值税(待认证进项税额)
当月未认证的进项税,和认证未抵扣的进项税,己做账,怎么做分录?
当月收到了当月开进来的进项发票,未勾选认证抵扣,怎么做账?下次抵扣了冲销分录怎么做
进项税额当月已勾选,未抵扣会计分录怎么做
专票当月入账认证当月抵扣 怎么做账 例如1100的专票 100元的进项 。 专票当月入账 下月抵扣怎么做账 会计分录
老师,如果本月收到了三张进项发票,但本月未开具销项发票。这三张进项发票未抵扣认证,可以不做账吗?待到什么时候勾选的时候在做账?还是说当月开进来的进项发票,必须当月做账,税费计入应交税费—应交增值税(待认证进项税额)?
老师,现在企业所得税不能预交了吗?我今天申报所得税利润总额就是财务报表上数据,不能改动。以前利润总额可以根据自己预交金额填,现在代出的改不了
购进一批货物捐赠给目标脱贫地区的扶贫对象,取得增值税专用发票,注明金额50万元,税额6.5万元,这个进项税额可以抵扣吗
老师,会计科目下的应交所得税还需要在设置企业所得税吗资产负债表里的应交税费包含这个企业所得税对吧
老师,我们公司是集团公司,公司筹办赛事给获奖者奖金需要现金。但是我们公司出纳不是总公司的员工,是子公司的员工。可以在银行取现金吗?
老师麻烦问下,我们是物业公司,5月份将一个小区转给另外一家物业公司了,去供电公司也做了开票信息的变更,但是供电公司开给对方公司的专票出现在了我们公司勾选平台,我这个月不小心给勾选了,这个我能用?
老师,公司购买手机,价值都在10000左右,对方开的专票,我们是小规模纳税人,应该怎么入账
老师,这季度的企业所得税报表 附报事项1职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬是指本年累计的吗还是本季度累计的?
老师您好,我想咨询一下,就是个人所得税年6月份少申报了,我在8月份申报的时候个人所得税可以重新补交吗?需要拿滞纳金吗
老师,我问下我们是水上运输业,固定资产有条船转让给别人了,这个会计分录怎么做呀?
建筑公司2020年,楼顶大字制作费用33899.00元,借记管理费用,贷记银行存款,现做账务调整,调为:开发项目公共配套费,计入开发成本, 具体凭证怎么填制
平时做进项专票的时候不区分有没有认证,全部进交税费—应交增值税(待认证进项税额), 然后月末根据认证了的数据,比如我认了40万,做一笔分录 借:应交税费—应交增值税(进项税额)40万,贷:应交税费—应交增值税(待认证进项税额)40万 这样可以吗?
你好,我是不建议这样处理。我是建议这样处理 未勾选认证抵扣 借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(待认证进项税额), 贷:应付账款等科目 当月就勾选了的 借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
主要是一个月进项一两百张,入账的时候都还没有认证
(是针对这个回复有什么疑问吗)
按照你的方法,一两百张发票先做待认证进项税额,后面当月的认证了,我还要修改之前的凭证吗
你好,我个人是建议你修改过来
好的,明白了,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。