增值税: 一般纳税人选一般计税,税率 9%,应纳税额 = 销项 - 进项,销项 =(材料款 %2B 工资)÷(1 %2B 9%)×9% ,材料专票可抵进项,劳务普票一般不可抵;选简易计税,征收率 3% ,应纳税额 =(材料款 %2B 工资)÷(1 %2B 3%)×3% ,不得抵进项。 小规模纳税人,征收率 1%(特定情况),应纳税额 =(材料款 %2B 工资)÷(1 %2B 1%)×1%。 附加税费:城建税市区 7%、县城和镇 5%、其他 1%;教育费附加 3%;地方教育附加 2%,均以实际缴纳增值税为计税依据。 企业所得税:一般 25% ,成本合规可扣除;若为小型微利企业有优惠。 印花税:建筑安装工程承包合同按承包金额 0.3‰贴花。

企业预缴所得税报表A201020资产加速折旧,摊销扣除优惠明细表中的加速折旧,摊销和一次性扣除有什么区别?
老师 我在企业所得税汇算清缴调整明细表填写上年12月份未按权责发生制确认收入的金额,是不是应该按未开票收入减去成本的利润填写就可以了?
天能是我们客户和我公司签100合同先预付款给我公司30w做为预付货款,我公司在从小敏公司(供应商)收取10w保证金,我公司再把收到的40w给保利银行,保利银行在把100w货款给小敏公司(供应商)我公司在把货卖给天能公司,天能公司货款给我们。这样正确账务处理怎么做?老板要求账要做平要四流合一我怎么处理
我们公司,本来是制造企业,后来转成了商贸企业,制造费用和周转材料还有很大一笔金额没有结转,挂在存货项目下,这个要怎么处理呢
老师,帮我看看汇算清缴怎么算的,为什么他还要补交147
老师,单位进货的运费是1600元,司机从单位买了个旧自行车500元,实际支付了1100元的运费,象这种情况运费是不是不能按1600元做帐了。
1.我公司有一笔账是他给对方付钱了,但对方现在已经注销了之后也没办法给补发票了 2.有一家公司。给我公司开发票了。但是我公司没给人付钱,之后也不打算付了 这两笔业务怎么处理一下合规?
我们是事务所 给甲方提供出口退税服务 开什么内容发票
老师。我建筑公司,账上的成本可以结余吗,今年结转不完
印花税买和卖都要计税吗,如果只有发票,税基是什么。在电子税务局中填写时。
部分材料款是从被挂靠单位走账的,农民工工资也是从被挂靠单位发放。是所有的款项是从我公司汇到被挂靠单位的。所有的发票也开到了被挂靠单位。现在被挂靠单位要开票给我公司,所以产生了税额的计算。上图的是我公司从被挂靠单位走账的金额有进项税额497,277。票金额是2,421,400。这些票都是对方已经开给了被挂靠公司的。
同学你好 就应该这样开的
怎么开啊?厂房是我们的,被挂靠单位现在要开票给我们!这是我提供给他的票据,他跟我们算税额呢
同学你好 你们正常开就可以
啥玩意,我不是施工建筑单位,我是找的挂靠公司,现在被挂靠公司要开票给我,我要支付税款给被挂靠公司,我提供了这么多进项税给他,他要开多少票给我,我再支付多少税款被挂靠公司
这个开票不是只算进项和销项 这个得看合同的金额
现在不看合同,就根据从被挂靠公司走账金额,和进项税额来开票,所以被挂靠公司开票给我们,我们需要哪些费用,税款怎么算
一、明确几个关键概念 含税金额(加税总金额):表格中 “加税总金额” 列的数据,是包含增值税税款的金额。 不含税金额(除税金额):表格中 “除税金额” 列的数据,是不含增值税税款的金额。 税额:表格中 “税额” 列的数据,是对应业务的增值税税额。 二、计算思路 被挂靠公司给你开票的金额,理论上应该是你实际发生的业务成本(即除税金额合计)加上你应该承担的增值税税款(即税额合计)。 你需要支付给被挂靠公司的税款,就是你实际业务产生的增值税税额合计数。 三、具体计算 从表格中可以看出: 除税金额合计为 4798829.69 元。 税额合计为 497277.68 元。 四、开票金额与支付税款 开票金额:被挂靠公司给你开票的金额(含税金额)应该是除税金额合计与税额合计之和,即 4798829.69 + 497277.68 = 5296107.37 元。 支付税款:你需要支付给被挂靠公司的税款就是税额合计数 497277.68 元。
这个解释不对,这张表是从我公司汇到被挂靠公司走账的明细,如果不从被挂靠公司走账,我公司可以有进项税497277.68元,现在这些票对方都开到被挂靠公司了!现在被挂靠公司根据这些成本票,再开票给我们!目前我们购买材料和支付农民工工资一共771万了,表里有明细!就是现在被挂靠公司根据提供的这数据和发票倒开票给我们
这个就是看被挂靠公司交多少税,因为他们这个项目交的税都是你们要承担的
老师,你这等于没回答啊!对方要是根据实际的缴费单让我们给税费就不要现在计算了!现在就是根据这些成本票,他倒开票给我们,额外再付税费
他不能倒开给你们呀 这个业务不能这样开票 不能倒开 倒开了税局是要查的
我们汇款到被挂靠公司,他们怎么就不能开票给我们
服务费和税点都不要单独汇款,从项目款里扣才可以 本来挂靠就是违法的,你们再这样操作的话明摆着告诉税局你们是挂靠的