小规模季度30万以内的吗
老师[玫瑰],可以向你请教下以前年度多计成本,现在做了以前年度损益调整,要补交往年所得税,如何补报呢?会计分录我知道,我只是不知道在哪里去申报这个补交的税?可以并入调整当年的所得税汇算时调增吗?应填在汇算哪张表的那个位置合适呢?谢谢,谢谢[玫瑰]
老师:还是接前面一个问题,前任会计2016年漏记收入10万,我会做以前年度损益调整的收入账,但是应交增值税销项税账面上会多出来1万多税额,可是查当年增值税申报表,是与实际销售相符的,并且有缴纳税款记录,次月财务做了计提应交增值税冲平的。我现在转不过弯来,这个增值税销项税应交税额我怎么做平?红冲?还是做以前年度损益调整?请老师指教做会计分录!谢谢!
老师好,我们2月注册执照,3月建账一般纳税人,12季度申报,税务会计经验不足,工会经费做了0申报,10月成立了工会,还没办完,10月报税工会经费是按3季度工资总额的2%缴纳吗?是否需要补交之前的?谢谢
老师,您好,请问7月份更正以前年度的增值税申报表,导致7月份补交了增值税和增值税附加税以及滞纳金,请问缴纳的这些税费要怎么做分录呢
老师好,小规模纳税人,收入发票的那1个税点的销项税,10万以内,会计分录是什么呢? 收入时,应交税费,应交增值税-销项税额, 接下来的会计科目是什么呢? 答过的不要再接这个问题了!! 谢谢
银行存款什么情况下是负数?
请问下在电子 税务局进行开票的时候,公司账号及地址有变,怎么修改
老师,期初装电梯,建冷库等付的钱要做预付账款还是在建工程?
去年中信赔付50%的索赔额,税局说可以全额视同收汇,因为退税已经退过了,所以当时想视同收汇做不做无所谓,这样理解对吗?
老师 出纳给会计主管的现金日记账 怎么核对对方有没有多付情况 在没有复核网银情况
递延所得税负债,未来实际要交税的时候(真金白银交税),该怎么做会计分录,能否举个例子。我不是问怎么确认所得税负债。
老师增值税专票勾选抵扣进项是在电子税务局哪里勾选的呢?
老师,同一集团下说是100%控股的两个子公司合并,这两个子公司企查查查没有集团占股,账上也没有长期股权投资,这是什么情况?
这题计算没搞懂,老师
请问公司要投资另外一个公司,请问财报主要看哪些数据,才能分析对方公司运营是否健康
是的,不超30万
借银行存款10万 贷以前利润分配,未分配利润10÷1.01。 应交税费应交增值税10÷1.01×1%。 借利润分配,未分配利润 贷应交税费消费税附加税。 借应交税费消费税附加税 贷银行存款 借应交税费应交增值税10÷1.01×1% 贷利润分配未分配利润。
不需要缴纳的增值税直接转到未分配利润是吧?
是的,对的,是这么做的。
好的,谢谢老师!
不用客气,工作愉快。