你好,这个没关系的,实操中一般没问题。
老师,固定资产一次性扣除政策我们从22年一季度开始享受,然后现在汇算清缴,算出要退税,觉得有点麻烦,可以不享受一次性扣除政策吗,但是我季度预缴的报表又填了一次性扣除
老师有关于,A201020固定资产加速折旧扣除优惠明细表的一个填写咨询,老师,比如说我2024购入的固定资产20(选择了一次性加计扣除),2024年已经填了此表,在2025年填报此表的时候,有关于这一项固定资产是不是就不需要填报?等汇算清缴的时候调增就可以了。
老师,我有两个问题问下 22年的时候购入的固定资产没有享受一次性扣除,23年不能享受一次性扣除了吧? 那可以更正22年的年报吗,一次性扣除做到22年去享受?
老师好,2024年12月购入的固定资产2024年享受了一次性扣除会有什么影响吗
老师,咨询下2024年12月购入的固定资产可以在2024年享受一次性扣除吗?看到有的说要在折旧的次月才能享受一次性扣除,有的又说可以,但是我已经做了2024你那一次性扣除, 不知道后期会有影响么?
你好老师 需要简历制作 怎么弄?
老师,小数位数四舍五入,最后一个月倒挤,是什么意思?倒挤是什么意思?
老师请问小规模企业文化事业建设税季度销售额不超过6万免征,开票收入是全部收入还是只是广告收入不超过6万呀
老师好,网银服务费,有银行回单,没有发票,可以做费用抵企业所得税应纳税所得额吗?
接手以前账,发现财务软件应交增值税-40189.41,但是财务申报税务局留底税额为40297.44。即财务报表申报多申报留底金额108.03。请问自己的账怎样调增转人工差额分录?
老师2024年12月结转成本多结了1块钱,数字写错了,现在库存金额和账面金额差了1块钱,怎么调整呢
@董孝彬老师 我们是一般纳税人销售板材并提供工装。请问开发票可以按建筑服务9%开票吗?属于装饰服务吗?
多栏式明细账,过次页需要填写哪些项目的余额,后面的借方项目,需要一一对应的填写上吗?
一个人的工资,1-2月个税在A公司申报,3-4月在B公司申报,5-6月在C公司申报,这三家公司实际是同一个老板,在C公司申报时入职时间写5月,6月申报要交个税,如果填写1月入职就不用交个税,这种情况,在C公司入职时间应该写几月?
老师您好,请问机器设备需要提10年的折旧是不?使用了5年,机器不能使用了报废了,怎么处理?还能继续提折旧嘛?
好的,谢谢
你好,不用客气的了。