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老师,我门是一般纳税人,我们有很多待认证进项税额,3月我们有收入了,开了一张专票出去,第一季度我需要报税抵扣。。3月这张收入我做账还是借银行,贷方主营业务收入,应交税费应交增值税销项税额吗??这个月抵扣后,4月我做账是不是借应交税费—应交增值税进项税额。。贷方应交税费—待认证进项税额。

2025-04-11 14:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-11 14:47

同学,你好 是的,你分录是对的

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快账用户4658 追问 2025-04-11 15:07

老师,我第一次抵扣。我在税务系统可以选几张发票和收入税额差不多的抵扣,不一定按顺序抵扣吧??我选好了就点提交,然后点统计确认。这些都弄完然后点增值税报表申报对吗?第一次报,我没弄过

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齐红老师 解答 2025-04-11 15:07

同学,你好 嗯嗯,是可以的

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快账用户4658 追问 2025-04-11 15:24

老师,我刚抵扣了,我选了两张,比我的销项多165元。我这会点开增值税报表税额就是0,怎么附加税也是0,附加税也随着减免了吗?

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齐红老师 解答 2025-04-11 15:25

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户4658 追问 2025-04-11 15:27

我以为附加税照常交了。那我留底的165在哪里看?这个我需要在4月账里面做还是3月账。

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齐红老师 解答 2025-04-11 15:28

同学,你好 留抵不做特别的分录,你3月份做进项多的部分就是留抵

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快账用户4658 追问 2025-04-11 15:31

我三月份就只做了销项税额。没有做进项的业务。我都是做的待认证进项税额。

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齐红老师 解答 2025-04-11 15:32

同学,你好 你勾选了,待认证就要转到进项

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快账用户4658 追问 2025-04-11 15:35

这笔待认证直接做到3月账里面吗?我以为4月才做这笔借应交增值税进项税额,贷方应交税费—待认证。

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齐红老师 解答 2025-04-11 15:36

同学,你好 你什么时候勾选,就做到几月份

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快账用户4658 追问 2025-04-11 15:37

那我刚做的。就是4月了。我做四月。

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齐红老师 解答 2025-04-11 15:37

同学,你好 不是,你看认证所属期

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同学,你好 是的,你分录是对的
2025-04-11
你好,对的,是这么做的。
2021-07-07
你好♪ 是的,你的理解很对
2021-01-28
是待认证进项税额
2025-06-09
 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2024-02-01
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