同学,你好 是的,你分录是对的

老师,上个月有进项,我没认证,做账借方是,应交税费 应交增值税 待抵扣进项税额55000,这个月有销项,税额32000,我应该怎么做账呢?
老师,我们这个月进项税不想认证抵扣。那么我进货的分录借:工程施工材料 借:应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷:银行存款 然后我有销售的时候借应交税费进项税额贷应交税费待认证进项税额 对吗老师?
我想咨询一下,运输行业的我每个月做账收到的发票没有直接写(借:应交税费-增值税-进项税额,而是用的借:应交税费-待认证) 最后勾选抵扣多少发票我在做一笔 (借:应交税费-增值税-进项税额 贷:应交税费-待认证)你看我这样做可以吗?
老师 我们是房地产开发公司 现在是预售 开的发票也是不征税发票 进项发票现在记的都是待抵扣进项税额 进项发票都做了认证 我们3月份开了一张有税额的发票 增值税是240 领导说让把这笔税额用待抵扣给抵了 我做的分录: 借:应交税金-应交增值税-进项税额 贷:应交税金-待抵扣进项税额 借:应交税金-应交增值税-销项税额 贷:应交税金-应交增值税-进项税额 老师 您看我做的分录对吗 谢谢老师
老师我们本月开发票10000元,一般纳税人,借应收账款10000,贷主营业务收入8849.56 应交税费-应交增值税(销项税额)1150.44 月末转出销项 借应交税费-应交增值税(销项税额)1150.44 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税1150.44然后等到下个月,认证发票后再做分录把认证的进项发票从待抵扣里转出来转到应交税费-进项税额里边吗?
从现在开始的三年,每年年初支付15万元,接下来的三年,每年年末支付20万元。老师,我不明白后面3年年末20万元的计算。
小规模纳税人,25年10-12月申报增值税申报表时,无票收入,税率报了3个点,怎么办?
老师,商贸企业,成本发生额都能抵扣吗?最多抵扣销售额的百分之多少?
最餐饮服务的,进项票如何解决?买菜是个人提供的
个体户在国税网上怎么查是否是征收查账
个体查账征收,开票不含税收入33万,需要交多少经营所得个税,假设没成本费用
实收资本/股本,比如注册资本100万,实际收到10万,剩余多久需要补上
一个人名下有2个定额征收的个体户,请问一下需要申报多处经营表吗?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,平时我公司可以要求云仓盘点吗?云仓自己盘,我公司人不过去可以吗?
现在个体户也要建账吗?税务打来电话。但有的个体没有接到电话
老师,我第一次抵扣。我在税务系统可以选几张发票和收入税额差不多的抵扣,不一定按顺序抵扣吧??我选好了就点提交,然后点统计确认。这些都弄完然后点增值税报表申报对吗?第一次报,我没弄过
同学,你好 嗯嗯,是可以的
老师,我刚抵扣了,我选了两张,比我的销项多165元。我这会点开增值税报表税额就是0,怎么附加税也是0,附加税也随着减免了吗?
同学,你好 嗯嗯,是的
我以为附加税照常交了。那我留底的165在哪里看?这个我需要在4月账里面做还是3月账。
同学,你好 留抵不做特别的分录,你3月份做进项多的部分就是留抵
我三月份就只做了销项税额。没有做进项的业务。我都是做的待认证进项税额。
同学,你好 你勾选了,待认证就要转到进项
这笔待认证直接做到3月账里面吗?我以为4月才做这笔借应交增值税进项税额,贷方应交税费—待认证。
同学,你好 你什么时候勾选,就做到几月份
那我刚做的。就是4月了。我做四月。
同学,你好 不是,你看认证所属期