都是本月开的,不需要做账
老师,问下我作废的两张发票。现在一张显示负数发票为什么对应的正数发票还是那张我要作废的发票
两张发票是作废的,需要红冲,已经开具了两张正数发票,负数发票支开了一张,这个月就没票了,剩下的一张可以以后再红冲吗
老师,作废了再开一张正数的当月,作废的发票不需要做负数分录,正数发票需要入账对吧,如果是跨月开错就要做发票负数,然后再开一张正数,正数负数发票就都需要入账对吧
我是开票方 红冲发票情况一 有一张正数发票10000元。 一张红冲发票—10000元。 入账就是收入,然后负数的收入。两笔凭证对吗? 情况二 有一张发票是,正数10000(后面显示已全额红冲) 没有负数10000的一张票。 第二个这个需要做帐么
请问老师,这两张发票,当月先作废,然后重新开了,是两笔分录都要做吗?还是只做正数发票?负数发票需要做账吗?
不都是本月开的
有一张是之前月份开的,这个月红冲的
那么以前的发票本月需要红冲
是红冲了,这个月这几张正数负数的都需要做账吗
以前没有做账,本月可以不做,以前做了本月就红冲
以前肯定做账了,那就做一次负数的对吗
是的,负数红冲就是了
做账的红冲,之前没做账的就不用做账了这么理解对吗
是的,就是那个意思