先做红冲的分录,再做正确的分录
老师,作废了再开一张正数的当月,作废的发票不需要做负数分录,正数发票需要入账对吧,如果是跨月开错就要做发票负数,然后再开一张正数,正数负数发票就都需要入账对吧
请问老师,这两张发票,当月先作废,然后重新开了,是两笔分录都要做吗?还是只做正数发票?负数发票需要做账吗?
老师现在开始用数电票了 我开了一张发票由于数电票不能作废,所以红冲掉了,那这两张正负数我需要入账做凭证吗,还是一正一负不需要处理
我这个月开了一张票,然后当月作废,再重新开一张正确的,我做账只需要做正确的发票就可以了是吗
老师,有4张8500的发票,两张是负数的,两张是正数的,都需要做账吗
请问老师,这个收款单的折扣额怎么做会计分录吗? 销售出库单的优惠额和这个收款的折扣额是一个意思吗?做账会计分录一样吗? 会计分录怎么做呢
公司之前买的配件耗材进入了成本低值易耗品核算,现在成了一堆废弃品,卖给了收废铁的公司,这笔收益咋入账
老师:请问一下,减免增值税附加费(城建,教育,地方教育),的相关分录怎么做
老师公司办公场所租赁的 而且没有租赁发票 产生水电取暖费有发票的是可以税前抵扣是吗
老师您好,个体户如果开通个税了,是不是不要报法人的
老师,请问一下公司买的抽纸,公司集体用的,放管理费用办公费,还是福利费啊。
老师:早上好!我想问一下资产负债表重分类啥设置公式呢
老师,假如公司前三季度满足小微企业,企业所得税是5%,第四季度不符合了,第四季度是按25%征收吗,之前三个月按5%征收的,第二年汇算清缴是也统一都按25汇算吗?
我是小规模企业,要收其他公司的医疗咨询服务费,,但是对方公司给我们垫付了成本,本应我们要收取对方的医疗服务费,但现在我们还要欠他们的代付款,相当于收取对方医疗服务费100元,但但对方给我们提供垫支成本200元,所以我公司形成了负增长,这个怎样归集科目?分录怎么做?谢谢老师指导
前面会计做了法人其他应付款在贷方,可以用来支付货款吗
附单正负两张发票都要附吗?
嗯是的,都要附的哈
负数发票是三张都附上吗?还是只附第一联?
老师在吗?
关键是谁开的红字申请?
销售方开的
那就自己负数发票是三张都附上
收到,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。