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老师,您好!公司账户收到政府发改委发放给财务人员每年向国家统计上报财务数据的服务费(给财务的奖励金)6000元,这钱进了公司账户后期是要发给财务的,请问一下该怎么做账务处理啊?

2025-04-11 17:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-11 17:25

你好,公司是借银行存款,贷其他应付款 然后支付的时候,做相反的分录。 另外这个建议你问一下税务局,看是不是要计入工资交个税?正常来说这个是要计入工资的。

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快账用户3440 追问 2025-04-11 17:29

哦,这个财务社保不在咋们公司,他的社保交在老板的另一个公司里,如果要交个税,是我们公司来给他申报还是这个财务社保所在的公司来申报个税啊?

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齐红老师 解答 2025-04-11 17:30

你好,现在是给你们公司的, 应该你们给他申报

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快账用户3440 追问 2025-04-11 17:34

哦,明白了,谁发钱给财务谁就给他申报个税对吗?这个应该不用发票吧?是按劳务报酬报酬申报还是工资薪金来申报?

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齐红老师 解答 2025-04-11 17:35

你好,是的。本身是应该按照工资,但是他没有在你们公司申报过工资的话,你就要按劳务了。

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快账用户3440 追问 2025-04-11 17:41

发这个6000元钱给财务,直接从银行转账给他个人就行了,应该不需要财务开发票吧?

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齐红老师 解答 2025-04-11 17:41

你好,按劳务就需要了。

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快账用户3440 追问 2025-04-11 17:46

但是这6000元钱,我们公司只是代收代付,没有入成本费用,应该不用发票吧?

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齐红老师 解答 2025-04-11 17:46

你好,你说的对,你们只需要代扣代缴个税就行。

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快账用户3440 追问 2025-04-11 17:51

好的,谢谢老师指导!还有个问题就是公司代收代付给员工的生育津贴需要报个税吗?

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齐红老师 解答 2025-04-11 17:52

你好,这个不需要交个税。

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快账用户3440 追问 2025-04-11 17:53

好的,谢谢老师!祝您周末愉快!

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齐红老师 解答 2025-04-11 17:53

你好,不用客气的了,也祝您学习愉快。

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你好,公司是借银行存款,贷其他应付款 然后支付的时候,做相反的分录。 另外这个建议你问一下税务局,看是不是要计入工资交个税?正常来说这个是要计入工资的。
2025-04-11
1、收到拨款借:银行存款 6000贷:其他应付款 - 专项奖励金 6000 2、支付给财务人员借:其他应付款 - 专项奖励金 6000贷:银行存款 6000
2025-12-25
收到财政局 6000 元:借:银行存款 6000贷:其他应付款 - 财务报送人 6000 转给财务人员(代扣个税):借:其他应付款 - 财务报送人 6000贷:银行存款 (6000 - 个税)贷:应交税费 - 应交个税 (代扣的个税)
2025-12-25
发票:本公司员工不用发票,以工资表、拨款文件入账;外部人员需代开增值税普通发票。 个税:必须申报。员工并入工资薪金计税,外部人员按劳务报酬计税,公司代扣代缴。
2025-12-22
发票:若该财务是你司员工,按工资薪金处理,无需发票,用工资表 %2B 收款收据 %2B 财政拨款文件入账;若为外部人员,6000 元超 500 元小额零星标准,需对方代开增值税普通发票,否则企业所得税税前扣除可能被调增。 个税:无论是否为你司员工,你司作为支付方都必须代扣代缴个税(员工按工资薪金预扣,外部人员按劳务报酬预扣),次月 15 日前通过自然人电子税务局申报缴纳,留存完税凭证。 合规提示:以 “代收代付 %2B 专项用途” 入账,附财政拨款文件、发放明细、收款凭证、个税完税凭证,证明资金流向合规,避免被认定为你司收入
2025-12-24
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