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老师,我们是做三轮车架子的,给客户送货要电泳,去别的公司做电泳6750元的费用,怎么做凭证

2025-04-12 14:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-12 14:49

您好,借:主营业务成本 6750 贷:应付或银行 6750

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快账用户9258 追问 2025-04-12 14:55

老师,这个费用是1月份的账单里面的当时也不知道有电泳费,也没算到成本里面,这个计入什么科目合适呢

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齐红老师 解答 2025-04-12 14:57

您好,我们是在哪个月销售就要记在哪个月,如果漏了就记在3月,还在一个季度内,所得税申报也是按季度来申报的

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快账用户9258 追问 2025-04-13 09:56

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-04-13 10:03

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您好,借:主营业务成本 6750 贷:应付或银行 6750
2025-04-12
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你好,借原材料,应交税费应交增值税进项,贷应付账款—供应商。借应付账款3000,借(贷):管理费用—电费-3000。你看这样行不
2025-01-05
支付客户模具费时 借:其他应收款 - 客户 620,000 贷:银行存款 620,000 收到客户返还款项时 借:银行存款 270,000(按实际收到金额) 贷:其他应收款 - 客户 270,000 支付供应商模具费 借:预付账款 - 供应商 270,000 贷:银行存款 270,000 后续供应商开始供货,根据发票和入库单等,将预付账款结转: 借:原材料(或库存商品等,根据冲压件用途) 应交税费 - 应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 - 供应商 (根据实际结算金额)
2025-03-11
借其他业务成本贷原材料,4000×12
2025-03-12
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