同学你好 计入销售费用招待费就可以了 汇算清缴调增
老师,我们是武汉的公司,一般纳税人。公司想做加油预付卡的中间商。我们从供应商A公司那以99元的价格购入油卡,再以100元的价格卖给客户B公司,我们就赚个1元差价。供应商A公司和客户B公司都不是加油站(估计也是中间商之类的)。请问供应商A公司怎么给我们开票,我们又怎么给客户B公司开票呢?是开那种税收分类编码的发票最合适? 因为这种资金交易很快的,我们又该怎么做账呢?
老师,我们公司本来月租金5000元,冲减2000元(因为现在国家加氢有补贴,我们把部分补贴给客户了),客户给我们打款3000的租金,这个2000元算是销售折让吗?需要怎么账务处理,开票是开多少?
老师,我们公司本来月租金5000元,冲减2000元(因为现在国家加氢有补贴,我们把部分补贴给客户了),客户给我们打款3000的租金,这个2000元算是销售折让吗?需要怎么账务处理,开票开多少?
老师,我们公司本来月租金5000元,冲减2000元(因为现在国家加氢有补贴,我们把部分补贴给客户了),客户给我们打款3000的租金,这个2000元算是销售折让吗?需要怎么账务处理,开票是开多少?
老师, 请问下,我们是汽车租赁公司, 租给客户一台车, 租期是1年, 到那时客户租了几个月不要了, 然后在租之前付了1笔保证金5000元,我们本来应该退回, 但是因为违约了, 他们要给我们2000,从5000里抵扣的, 所以剩下的3000,怎么做账务处理呢?是需要开票对吗?开什么呢
老师, 这样的话是不是公司购买油卡, 做销售费用了, 但是我们领导想表达这笔业务产生这个赠送油费, 合同条款该怎么写呢?
同学你好 这个直接全额赠送了 你们是全额调增的 因为你们没有加油的正式发票
是不是只用使用油卡的那方才能开户邮票的?
对的 你们开不了正式发票