同学,你好 现代服务的大类是可以的

老师,请问下,我们公司(即合同中A公司)主办花灯节,这次活动移动提供赞助费给我们,我们要在花灯节给他们冠名,现在我们委托第三方给移动做灯组,然后现在由第三方公司要汇款给我们,那我们开票给对方的项目应该是什么?
我们是知识产权代理事务所,客户转入我司的专利官费,我们是要再支付给国知局的,我们代缴这种业务会收取的客户的服务费,请问给客户开票开什么类目最合理?
老师 刚才我没问完 我公司销售咖啡生豆 同时也委托第三方加工成熟豆商品销售,我们有一个客户,购买我们的生豆,已付款,我们也给客户开销售生豆的发票。客户要求我们把这些生豆,也委托我们的第三方加工成熟豆(他们自己提供包材),他们把加工费支付给我们。请问老师,我们真的这笔费用,怎么开发票?应该怎么处理这笔钱?
老师,请问我们找的第三方办理申请专利,对方给我们开的发票是“经纪代理服务”知识产权服务费,请问老师分录怎么写了?
老师,请问我们找的第三方办理申请专利,对方给我们开的发票是“经纪代理服务”知识产权服务费,请问老师分录怎么写了? 直接计入研发费用可以吗
小规模公司有收入进帐,但不开票,可以先不做收入吗
您好老师现在小规模纳税人餐饮服务行业的发票的税率是多少呢?
老师,我这边公司员工工资扣除部分扣了专项扣除三险一金,员工自己个税申报了专项附加,我按工资表实际发工资时按应发工资扣个人承担的三险一金,这样可以吗?
业务员公差停车费挂什么科目
@董孝彬老师,别的老师别回答,
老师,企业交1.1万元取暖费用分摊吗还是可以直接记入费用呢
老师好,我想要材料的进销存自动模块,有吗
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师。期初,对面的会计做的,我还不知道呢,需要再改的时候,我再找您,谢谢你了
老师好,我想问所得税与租赁的这道大题 方老师课件上写的分录对递延所得税影响是-49.5417,然后她在前面讲到当期纳税调增30.2778(这个就是平常我们做所得税汇缴的调法),这两个数是要怎么才联系上呀?
出口退税申报出现这样的警告,但是我反复检查没有录错可以提交申报吗?
我看另外一家给我们开具的是“知识产权服务”
同学,你好 这两种都可以的
我可以理解为,“知识产权”大类是更细化的,“现代服务”除了包含“知识产权”还包含其他的细项是么?
同学,你好 嗯嗯,是的