你好,你说的第三方就是这个赞助第三方吗
老师 我想请教下我现在账上有个问题,5月份公司帮别的公司做了一个工程,和第三方签的合同,当时说钱也是由第三方打给我们,对方通过公账转款给我们代开货,我当时做的是往来账是其他应付款,想的是等第三方把货款转给我们了,我再还给他们,结果现在年底了,那边说客户那边的钱由他们收,钱还没收到,那边不会按合同时样把钱转给我们了 我该怎么做这个账
老师 我想请教下我现在账上有个问题,5月份公司帮别的公司做了一个工程,和第三方签的合同,当时说钱也是由第三方打给我们,对方通过公账转款给我们代开货,我当时做的是往来账是其他应付款,想的是等第三方把货款转给我们了,我再还给他们,结果现在年底了,那边说客户那边的钱由他们收,钱还没收到,那边不会按合同时样把钱转给我们了 我该怎么做这个账
老师我想问下我们卖车的,然后这个月进项不够让老板下面其他店开了几台车发票进来,然后做了合同先预付5万块押金给对方公账上,我们打算这两个月里面把这几天车再还给对方,现在是这个情况,对方月底开的6台车给我们进项抵扣了,然后现在对方公司卖掉了这这6台车的1台车,那我们要高开一点发票金额开给对方吗?其次对方卖掉了这开给我们的6台车里面的1台车,那我们现在开还给对方1台车,那这台车款他们打给我们对公吧?不然开出去发票实际没进账,不合理吧老师?该怎么弄才好
老师您好 我想请问下 我们公司承办一场游戏直播活动 然后主办方要求我们按排名代发现金奖金 那我们发放奖金的时候 申报个税 是在“分类所得申报-偶然所得”栏目申报吗 中奖的个人不需要给我们提供发票吗
老师,请问下,我们公司(即合同中A公司)主办花灯节,这次活动移动提供赞助费给我们,我们要在花灯节给他们冠名,现在我们委托第三方给移动做灯组,然后现在由第三方公司要汇款给我们,那我们开票给对方的项目应该是什么?
填报 增值税申报表主表 建筑服务-工程服务 应税货物销售和应收劳务销售 填哪一栏
老师早。诉讼时效届满,债务人获得抗辩权是啥意思。
2025.4-6月个人代扣社保多计提共计494.72元,能在2025.7月红冲多计提的494.172元?具体怎么做分录?
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营业执照第一个写的租赁,但我们主要经营钢结构加工和安装,想问一下把国标行业改一下,改成哪个行业好,为了开票时的不必要麻烦
老师好,会计在2月的时候做了一笔其他业务收入,可是申报的时候没申报这其他业务收入,导致报表和账不一致如何处理呢?具体操作流程步骤谢谢
老师,车辆卖出的公司是一般纳税人
老师,购买给职工用的防暑降温的比如西瓜,雪糕,葡萄糖这些的专票可以抵扣吗?
老师好,公司注册资本和资产负债表上实收资本一致,每年年报上有实缴资金,但是我在国家公示糸统里面没有看见实缴明细,在政务服务网上(就是工商注册那个网)也没有看见备案,请问这个实缴金额去哪里看是正确的?
我卖出去的货,有一部分对方给退回来了,请问我是不是得开红字发票?那我怎么开红字发票?
不是,是受托方。合同中B公司,就是我们委托他共建移动冠名灯组
委托方:我司
其实就是移动提供赞助费给我们,但是他不直接,而是通过第三方供应商和我们直接发生关系,钱由第三方给我们,我们委托第三方去做移动的冠名灯组
等于委托你们做花灯冠名?那不是还是属于赞助费
实际上是这样的,那你看下按合同的内容,受托方B公司给我们汇款,我们委托方开票的项目应该是选哪一类?
我有个问题,就是合同中并没有直接体现受托方B公司需汇款给我们,里面直接受托方和移动结算制作花灯的费用,那我们公司作为委托方收受托方的钱,这程序上来说合理吗?
那不合理,合同里根本没有反应出你方,那你方收款就跟合同对应不上
如果这样的话,怎么解决比较好?
你合同中可以体现你们三者之间关系描述清楚你们之间业务,
像合同中冠名建设费用是受托方和移动结算,那我委托方要收受托方的钱的,应该怎么写?