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收到红冲发票,同时也收到了重开的正确发票,也收到了差额的退款,都在同一个月收到的。 请问怎么做账务处理呢?

2025-04-14 10:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-14 10:53

你好,你这个每一笔单独做就行了,比如说到红冲的发票要你当时第一次收到蓝字的时候是怎么做的?就做相反的就可以了,然后重新开的发票也就重新做。只是金额写整数。

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齐红老师 解答 2025-04-14 10:54

只是金额写正数,退款,你可以借银行存款,贷其他应收款。

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快账用户7665 追问 2025-04-14 10:59

没明白,可以具体写分录举例吗?

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齐红老师 解答 2025-04-14 11:02

你好,比如你当时是买办公用品,借,管理费用,办公费10贷,银行存款10 结果只花了9块,你就借,管理费用,办公费-10贷,银行-10 然后借借,管理费用,办公费9贷,银行存款9

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快账用户7665 追问 2025-04-14 11:06

明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-04-14 11:08

你好,不用客气的了。

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你好,你这个每一笔单独做就行了,比如说到红冲的发票要你当时第一次收到蓝字的时候是怎么做的?就做相反的就可以了,然后重新开的发票也就重新做。只是金额写整数。
2025-04-14
直接红冲就可以了,原分录红冲
2020-01-06
先红冲上月分录,在做一个正确分录
2020-11-10
您好!你根据正确的发票做账。
2021-07-15
您好,成本不用冲回的,只有我们要开发票才冲回收入分录的。成本本来就是对的,不用冲回。
2024-04-17
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