是的 需要做收入 你都开发票了

老师,你好,我们公司卖一个货运软件系统出去,签的合同是不含税金额125000,开票另收8个点税点钱,预付款是70%给我们,等对方验收合格,在给我们另外的30%的钱,我们给他们开125000的销项专票,客户是不是得打到我们公户125000,,加税点钱,那客户的意思是我们再给他打回去30000多,这个我们可以通过公户直接打给他吗
你好,公司帮另外一家公司承担了电费,供电局给我们开了13%专票,我们向这家公司收取电费时我们开不了电费发票,协商开产品发票,那开多少金额的,说加8个税点,这是什么意思,我们划算吗
老师,你好!我司是生产机器厂商,我司一个地方有二个公司,二个公司都属于同一个老板的,然后的话二个又是独立核算的。问题来了,厂房是自己的,电费是每个月由一个公司 卖给另一个公司(公司内部开具专用发票)电费.开这个电票发票,我们自己有这个税目来开具专用发票嘛?因为我们生产机器生产商。要开电费专用发票,我们具备这个条件吗?
老师,你好,我们马上要跟供应商的签合同,但是这个供应商是不对贸易公司开票,我们老板有个体户的公司,可不可以让这个供应商开票给老板的公司,我们老板这个个体户的公司再给我们收购的公司开票呢?或者我们成立个收购部,开个个体户,让我们这边没有发票的能合规开出票来,老师你觉的我们这边怎么处理比较好呢?
老师我们公司和另一家公司共用一台变压器,电费我们交,发票开的我们抬头,对方公司支付给我们他们需要承担的费用,并且让我们给他们开专票,这个税点我要怎么算呢?这张发票是我们公司交的电费,对方要承担1756.51元的电费,他们要求加好税点给我们打钱
老师您好,我想问一个关于成本模式下自用房地产和投资性房地产转换的问题。甲有一管理用办公楼,原价800万元,累计折旧200万元,计提减值100万元,现转为出租(成本法核算),求相关账务处理。在转换日房地产的账面价值是800-200-100=500万元,以500万元作为转换后的入账价值,为什么会计分录不是借投资性房地产500,累计折旧200,固定资产减值准备100,贷固定资产800而是借投资性房地产800,累计折旧200,固定资产减值准备100,贷固定资产800,投资性房地产累计折旧200,投资性房地产减值准备100,投资性房地产是从转换日才开始存在的,以前都是自用房地产,在自用房地产转为投资性房地产这一刻哪里来的投资性房地产折旧和减值呢?
老师一个产品它有多种规格,有时候甚至会有两种以上价格,我要怎么样快速计算产品价格,同时它也涉及到了一个数量的问题,(它不单单有时只是一个数量),用什么样的逻辑去快速解决这个计算问题,还有一个快递费用快速计算,以及货款跟运费的汇总。请提供很清晰明了思路及操作步骤
你好,残保金怎么申报
老师好,我们是小微企业。 公司买一个小冰箱,900元 ,普票,给办公室使用。 可以不计入固定资产,直接计入管理费用_办公费 吗?
老师,附了凭证后面的是明细回单专用章还是明细对账专用章?
老师,现在平台不是会给税局推送数据嘛,那我们初创企业一开始肯定是要刷单的,而且数量还不会少?这种怎么处理好?要不要做收入?税局对刷单是什么态度?
老师,公司做外贸出口,给货运代理公司付的货运代理费怎么入账
有形动产经营租赁*机械租赁服务费,老师 我们公司没有机械,机械也是租赁来的,那可以按有形动产经营租赁开具发票。
老师 我们供应商从厂家进购成本进价是27售价59 ,我们再卖给超市进价都要怎么求?
收到工会退款,应该怎么做会计分录?
老师 我说的是差额部分 我们没有实际收入
你开出去的整张发票都需要做收入。然后别人开给你的属于成本 不是你的收入,那你不要开发票 你说你没有收入的话不要开发票开了属于虚开是这个意思