那个不行的,房产不是公司的,就涉嫌虚开发票

老师您好,我们公司租了房东的房子,房租发票和水电费发票怎么开?房子是房东自己的3层楼,水电费是村委会收
老师你好,我们公司租了一栋厂房,是二房东转租给我们的,钱也一直打给二房东了。现在税局说让我们把之前的房租发票补上。二房东开不了发票,一房东给我们开票可以吗
我这房租是公户转给个人的怎么做账?房东开不了票,也不是公司的,是房东自己的
老师,公司租的办公室,房东不开发票,可以先叫房东把办公室租给一个个人,相当于二房东,公司再从这个二房东手里租办公室,二房东去代开发票,这样可以吗,二房东代开基本不用交什么税了吧,这样可行吗?
老师,你好,我公司房东是二房东,二房东租了厂房分了三分之一给我们,二房东付房租可以跟一房东要发票的,我们付了二房东租金但是没有发票,可以跟二房东协商,我公司自己去税务局代开发票吗
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
但是 房东公司和租给我们公司 地址是一起的,这种可行
除非房东把房子租给了他的公司,他的公司转租,提供转租合同
是这样的,但是我们合同是跟房东个人签的 钱也是打给房东个人的
那个不行的,纯属就是虚开发票
那老师 房东个人开不了发票 我们钱又全部支付了 这个怎么处理 真实业务
根据合同做账,支付的房租做纳税调增
1月支付了一年100万房租,12月100万全部做到损益里,次年全部纳税调增,就只能这么处理 没有其他办法了
是的,除非你能取得发票
老师,要是前面100万全部纳税调增了,后面这个100万又收到了,又该怎么处理了
收到又重新汇算,可以扣除就行
发票收到日是 已经过了汇算清缴时间了,这时候账上应该怎么做,次年是在做纳税调减处理吗
不需要抵扣进项直接附在原来的凭证后边。重新更正申报汇算清缴为可以扣除