您好,可以结转进项税额的。
老师你好、我上月有进项留抵税额,当月有进项税额,我要做结转增值税凭证吗?做得怎么做?
老师下午好,请问,本单位这月没有收入,有进项税成本票4张,我想计入待认证进项税额,请问年底待认证进项税需要结转吗?如结转转到哪里?
老师正常来说做进项税额的时候先做待认证吗?然后月底人证的时候转从待认证转到进项税额中?那么还有个问题。就是进项税额的凭证做完,销项税额的凭证做完以后。还需要做个结转进项税额的凭证?麻烦老师给说说哈。
老师您好,我们现在年底了,账上有留底税额,我进项税额有4万,销项税额有1万,进项税额转出1万,年底我要怎么结转?麻烦帮我写一下会计分录?谢谢
老师您好,我们进项增值税有留底,但这个月销项大于进项,需要做凭证吗
老师,请问自然人电子税务局(扣缴端)非居民所得申请是什么申请,个人还是公司,如果我是个人申报经营所得应在哪个模块申报
老师,小规模公司,收到对方公司打款,怎么记账,详细些到结转
老师,您好,我到公司快三年了,除社保到手有4000,但是这里面包含了老板另外一个公司做账的400,我们仓库每个月都有3600左右,我可以以这个理由要求老板加工资吗
请问会计实操里月底结转损益,在哪里可以查到一个月的损益科目明细
本单位是家门诊部,部分退费即退收据中的部分费用,由医生按实际消费金额重新开方缴款后,再将原收据全额退费。跨年部分退费,HIS系统无法操作退费,直接在后台按部分退金额进行退款,妥否?
甲给乙开机械键盘轴体(机械键盘的组成配件),这个配件是甲从另外一家公司采购的,乙给甲开机械键盘成品,这属于环开发票吗
老师你好,公司旧设备帐上余额9千多,现在打算处理掉同,当废铁,一般收这些的都不开发票,这个报增值税应该怎么报
老师就是6月新的账套,结果利润表没有把4月5月的金额累计起来
取得的定额发票没有存根联,存根联被撕走了,盖的章也只留下一半,可以报销吗?
老师解析的200是哪来的。
老师麻烦问一下怎么做凭证
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税
老师麻烦问一下怎么做凭证 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项税额