您好,可以结转进项税额的。
老师你好、我上月有进项留抵税额,当月有进项税额,我要做结转增值税凭证吗?做得怎么做?
老师下午好,请问,本单位这月没有收入,有进项税成本票4张,我想计入待认证进项税额,请问年底待认证进项税需要结转吗?如结转转到哪里?
老师正常来说做进项税额的时候先做待认证吗?然后月底人证的时候转从待认证转到进项税额中?那么还有个问题。就是进项税额的凭证做完,销项税额的凭证做完以后。还需要做个结转进项税额的凭证?麻烦老师给说说哈。
老师您好,我们现在年底了,账上有留底税额,我进项税额有4万,销项税额有1万,进项税额转出1万,年底我要怎么结转?麻烦帮我写一下会计分录?谢谢
老师您好,我们进项增值税有留底,但这个月销项大于进项,需要做凭证吗
老师,又有一个新问题了,这次对方说给我们开发票,但是不过款,这又是啥意思???是这种情况,我们是一般纳税人公司,对方是个体户,平时给他们打款都是我们老板私人账户转给对方私人账户的,然后我们公司问对方要发票,对方说可以给开发票,但是不过款,这是什么意思
个人找税务局开专票,能开百分之几的专票?
个人可以找税务局代开13%的专票吗?
C答案不太明白 为什么要减1
老师,我们是房屋建筑施工,然后他这里我要怎么填呢?
请问老师,餐饮业汇算清缴,收入,成本表应填在那一样
将自产货物发给员工如何做账
老师你好,公司3月成立,4月就销售开出发票400多,其他货客户还没对账没开票,这种情况怎么结转成本
老师好!采购的办公用品,能全部先入库,后期再领用的时候,再做出库分配到费用吗?
请问老师,用什么方法可以很简单的监控食材的标准成本和实际成本差异?
老师麻烦问一下怎么做凭证
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税
老师麻烦问一下怎么做凭证 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项税额