判断货物属性:自产货物忽略提示正常申报,后续按要求提供证明;外购或委托加工货物,符合视同自产条件的,在申报明细表选对应代码,备好相关资料。 了解标准:清楚一般生产企业和其他生产企业视同自产货物标准。 后续操作:配合可能的实地核查,非视同自产按免税处理。
申报出口退税,提示首次申报跨大类商品退税,且未申报视同资产,是在税局网哪里上传备案资料呢?
您好,老师,请教一下,如果免抵退出现疑点,“首次申报跨大类商品(84821020)退税,且未申报视同自产”,这个是什么意思?谢谢
我司之前申报出口退税,因为有首次跨大类项目,申报表有疑点,我们是生产配套出口的,税局那边建议是我们先撤回申报,然后重新申报选业务类型的时候选择视同自产。这个重新申报视同自产应该如何申报?我们是生产型企业
老师,生产企业出口退税申报,自检显示可挑过,疑点是:首次申报跨大类商品,且未申报视同自产,这样可以不管他直接申报?
老师,请问生产型企业,申报退税时疑点显示首次跨大类申报,且未申报视同自产。如果不是视同自产,那是不是不用申报这一项(当免税处理),谢谢!
24年的发票,25年入账可以吗
电子税务局,24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月,且22年10月到23年12月都已按顺序更正,但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额,这是什么原因,23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样,23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的,我这边追问不了,只能提问,那您的意思是我由于我先更正了24年10月的数,导致22年的10月我补的没有带到24年1月的期初未缴吗
老师你好,税费种认定有效期如果是10月1日,是不是从下月开始报税啊
学堂里的部分考试课到期了,为什么以前的课件也被锁死了。请老师处理下。
7月库存金额结余81507元,要怎么做凭证分录?
7月库存金额结余81507元,要怎么做凭证分录?
老师,组织公司员工去体检,这个属于入职期间。的话是计入到管理费用呢还是计入到相关的成本中呢?
电子税务局平台内经营者和从业人员收入信息,如果是二季度的订单但实际我们3季度付给他们钱,我们报送的时候要把这笔金额填到二季度的收入总额里吗
研发和技术服务开票范围主要包括与技术研发和服务相关的各类业务。这些业务通常在公司营业执照的经营范围中明确列出,并依法进行登记。 一、技术研发类业务 (1) 新产品、新技术、新工艺的研发和设计服务。 (2) 技术咨询、技术评估和技术转让服务。 (3) 软件开发、系统集成和信息技术服务。 二、技术服务类业务 (1) 技术培训、技术指导和技术支持服务。 (2) 设备安装、调试和维修服务。 (3) 专业技术服务,如工程勘察、规划设计等,请问如果是设备调试,可以选开票大类,研发和技术服务吗?
月底结转增值税: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税(进项 应交税费——未交增值税(可借可贷,倒挤差额) 月底计提税金: 借:税金及附加——城建、教育、印花税 贷:应交税费——城建、教育、印花税 下月税费扣款: 借:应交税费——未交增值税 ——城建、教育、印花税 贷:银行 以上税金月底计提,次月付款分录对不对?
为什么这间公司说开不了有税率的代理发票
这些费用是港杂费吗?我们应该叫对方开多少税率发票给我们
现代服务为啥开不了呢
说只能开免税
但是我们当地税局回复说这是国内费用不应该是免税
她们发来这个通知书怎样理解
是呀 这个不是免税的 又不是出口的服务 是给国内公司提供的代理服务呀 这个不免税
国际服务是指境外的业务吗?
是出口的业务,出口服务是免税的 这个不是出口服务
出口业务是指离境后发生的才是出口业务也是国际服务意思吗?
对方开的这张发票是不是不规范,应该怎样开才对
同学你好 这样开可以的
就发票备注发生业务,对方经营范围是不是没有这个行业的,这种情况怎样处理
备注那些是属于境内的港杂费吗?
成交方式是FOB的,会产生有0税率业务吗?这符合吗?
同学你好 对的 是这样 没有范围偶尔开一次没事