同学你好 1.申报企业持有《出口产品增值税专用发票》和《报关单》等必要凭证,向税务机关申报。 2.根据发票和报关单信息,税务机关审核确定出口产品是否符合视同自产,及出口退税金额。 3.税务机关通过电子口径,将按期申报的出口产品退税金额,直接打入企业开立的纳税人账号。 4.申报企业完成出口视同自产的税款申报退税义务。
老师请问:生产企业做出口退免税备案中有个退税管理类型该如何选择1:列名生产企业2:受卷烟生产企业委托出口自产卷烟3:特殊区域内申报水电气退税业务的生产企业4:无纸化企业/有以上4个选项2合3我们是不涉及的请问在1和4该如果选择
老师,我们新公司登记之后首次报税,现在ETax创建账号,日常办理的涉税事项中,发票明细数据报送,代扣代缴车船税自然人登记,房产税城镇土地使用税税源明细表 这些需要勾选吗?等以后有需要再勾选行吗? 另外,我们还没有 海关登记,海关完税凭证抵扣清单,海关稽核结果明细查询确认,电子商务出口企业零售出口货物免税明细表 这些,现在勾选了 是不是没有发生业务,也一定要做 零 申报呢?没有发生业务 关税 不申报可以吗?
你好,老师,我们是生产型出口退税企业,七月初报完出口退税跟增值税后专管员出通知,当月报关的所有报关单必须次月申报,因为以往我们都是上个月25到这个月25这样打印报关单的,所以6月25—30号的报关单没打,也没有及时在七月初申报,所以就这边在八月初与七月的税费一起申报,但是六月底的那几张报关单七月开票时没有按专管员说的按出口报关单日期当月汇率开票,开成7月汇率了,现在八月报七月税的时候这个该怎么处理呀?麻烦老师指点一下,谢谢!
老师你好 我是一般纳税人物业服务企业 今年由于疫情原因 我们这边有个惠企政策就是增值税留底退税 但是后期还是出现问题了 税务局查了我们的进项发票 然后问我们是怎么回事 把一些认证不相符的发票进行进项税转出 产生了增值税和附加税税款和滞纳金 我这个应该如何做账 我们企业水3% 电13% 物业6% 车5% 这个单子有好多张 我应该怎么做账呢 还有个事情 我这月申报物业费58790.4 税款3527.42电费54485.85税款7083.16 车5147.6 税款257.38 车简易征收所以税款是257.38但是那个电和物业费不是简易征收 那我多出来的这部分税款是属于物业费还是电费是我自己考量还是怎么弄的呢 如何做账呢?
我司之前申报出口退税,因为有首次跨大类项目,申报表有疑点,我们是生产配套出口的,税局那边建议是我们先撤回申报,然后重新申报选业务类型的时候选择视同自产。这个重新申报视同自产应该如何申报?我们是生产型企业
用黄笔圈的这个,无形资产的摊销是 960000➗8➗12✖️6=10000 对吗
你好,老师,请问下这个人所得税,自已申报和公司申报,有啥区别
老师,您好!我们是白酒经销商,每个月会与厂家核销几笔费用,核销完后款项并不是直接打给我们,而是划入他们的终端里面,下次我们在终端里面下单购货时直接抵扣,请问这个该怎么做账?
固定资产处置了 累计折旧小于本年折旧,那汇算清缴的时候,需要把原值和折旧加回去吗?
老师,1月支付的费用,做了长期待摊分录,可以在1月做摊销吗?
老师,城镇土地使用税计税依据是什么来的
老师,这题A选项不应该是其他应收款吗
老师,新版电子税务局里面,怎么查去年一整年交了多少税款?就是工商年报里面的应纳税总额要在电子税务局里面怎么快速统计?
企业发行长期债券是什么意思?大白话是什么?
这道题C 为什么减除费用 5000✖️12 不是 7 月才入职上班吗
税局那边已经让我们撤回了申报,然后重新申报的,说申报的时候业务类型选择视同资产,我们的问题是视同自产那一块是需要在哪里申报?老师有处理过类似的申报信息吗?
关于税局已让撤回申报并重新申报,申报时业务类型选择视同资产的问题,视同自产那一块的申报需要根据具体情况而定。一般来说,视同自产的申报需要在税务机关进行备案或者申请认定。 具体申报方式可以咨询当地税务机关或者相关税务人员,根据当地的具体政策和要求进行申报。一般来说,需要提供相关的证明材料,如销售合同、发票、装箱单等,并填写相应的表格和申请书。