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老师,出口退税时,有一张报关单不退税,在系统里要怎么操作

2025-04-15 13:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-15 13:01

你好,努力解答中,稍后回复你。

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齐红老师 解答 2025-04-15 13:04

数据采集 在“出口明细申报录入”中,正常录入该报关单信息。 关键字段填写: 退免税标志:选择“不退税”或“免税”(根据系统选项填写)。 业务类型:如“视同内销”或“免税货物”。 备注栏:注明不退税原因(如“免税货物”或“超期未收汇”)。 生成申报数据 在生成退税申报数据时,系统会自动将该报关单排除在退税计算外(不参与退税金额汇总)

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快账用户5722 追问 2025-04-15 13:09

老师,账上要怎么做分录,一共有3万人民币

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齐红老师 解答 2025-04-15 13:12

账务处理 对于不退税的出口业务,其账务处理主要涉及成本的结转,以下是相关分录: 确认销售收入: 借:应收账款 30000 贷:主营业务收入 30000 结转销售成本: 借:主营业务成本 30000 贷:库存商品 30000

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快账用户5722 追问 2025-04-15 13:27

需要做进项转出吗

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齐红老师 解答 2025-04-15 13:38

对于不退税的出口业务,需要进行进项税额转出。因为这部分进项税额不能用于退税,也不能抵扣内销的销项税额,所以需要将其从进项税额中转出,计入成本 月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的“免抵退税不予免征和抵扣税额”,做如下会计处理: 借:主营业务成本 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)

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快账用户5722 追问 2025-04-15 14:45

好的,谢谢老师,讲的很详细,都明白了

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齐红老师 解答 2025-04-15 14:50

不用客气,同学,记得帮老师点好评,谢谢。

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你好,努力解答中,稍后回复你。
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