你好,是的,就是这样。 如果这些都是属于去年的话就可以了。
我去年年末完暂估一笔虚的成本59万,但是要票只要回来24万,剩下汇算清缴调增30多万,会不会出现什么问题?
请问,建筑机械租赁公司,比如去年暂估的机械费50万,但是今年收到的成本票包含了机械费30万,油费20万,去年没有暂估油费,现在做账冲销50万,汇算不用调增20万嘛
老师,我想问下,就比如24年有运费10万,但是发票没进来,我做进成本了,显示今年利润是20万,如果25年汇算清缴时候10万运费发票还是进不来,我要纳税调增补这10万的所得税,那我想问下,24年的利润还是20万吗,还是说利润成30万了
我暂估分包成本39万,按不含税价357798.17估入,后来收到票15万,冲销了暂估137614.68元,其余24万未收到票,现在汇算清缴要调增是增含税的24万,还是增不合税的220183.48?
我24年暂估缺的进项票,我今年这个月拿到票,就汇算不要调增了对吧?是不是把票放进24年的帐本就行?还是 在这个4月需要冲掉暂估重做?
小规模转一般纳税人之前小规模没有到报税期的税怎么申报
A公司投资B公司120万,印花税150元,不是重大影响,小企业会计准则,请问分录分录
通讯费如何能做到管理费用。通讯费不是福利费
请问下收到股东以外的投资,怎样做会计分录
这道题的意思是什么,不懂这道题问的是啥
老师好,咨询下:集团公司内部公司之间的分红免税再投资 这个模式,可以介绍一下吗?
老师,您好!请教您 公司外购了半成品回来试验生产了没出产品,请问这个如何处理账务呢?谢谢老师指导。
老师,现在股权再次转让,接收方是不是能查到上次股转的个税信息
老师,您好,我想向您请教一下,一个一般纳税人,同时也是小微企业,他的企业所得税税率,是15%,还是按照,年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 25%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税
老师,员工通讯费入账管理费用通讯费,还是并入工资交个税,还是算福利费直接报销。
我VIP问了多次,结果都不同,所以买的提问卡,希望得到耐心帮助,那假如我这个20万票是另一家公司开来的,因为原来那个公司将业务转了,我怎么处理呢?
提问卡可以追问几次?
你好,你这个除非有证据证明转了,同时也是属于去年的。才能够这样操作,不然的话税务局查到的话还是有风险的。
我有证据,怎么处理?
你好,你可以把收到的发票借以前年度损益调整贷应付账款就可以了。或者你简单一点的操作就是直接把它贴到去年暂估的里面去,然后把差额汇算的时候调整就好了。
把今年收20万票放24年帐本里,24年汇算再调增20万对吗?那我是不是得把应付改成新的那家公司?
你好,是的,是应该改到新的这一家。
怎么改呢?能写下详细分录吗?
你好你可以先做红字凭证冲减。然后再按照发票重新做。你24年是怎么做的凭证? 你如果想简单点,直接借应付账款A,贷应付账款b
这笔是做25年的帐里吗?24年已经结帐
你好,是的,是做到25年的里面。