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我24年暂估成本70万,收到票30万,我冲减30万再重新确认30万,我现在汇算是不是要调增40万?假如我这个月能收到20万的票,我是不是只需把票放入24年的帐本里再汇算调增20万就可以?

2025-04-15 15:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-15 15:12

你好,是的,就是这样。 如果这些都是属于去年的话就可以了。

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快账用户3212 追问 2025-04-15 15:14

我VIP问了多次,结果都不同,所以买的提问卡,希望得到耐心帮助,那假如我这个20万票是另一家公司开来的,因为原来那个公司将业务转了,我怎么处理呢?

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快账用户3212 追问 2025-04-15 15:15

提问卡可以追问几次?

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齐红老师 解答 2025-04-15 15:22

你好,你这个除非有证据证明转了,同时也是属于去年的。才能够这样操作,不然的话税务局查到的话还是有风险的。

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快账用户3212 追问 2025-04-15 15:26

我有证据,怎么处理?

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齐红老师 解答 2025-04-15 15:31

你好,你可以把收到的发票借以前年度损益调整贷应付账款就可以了。或者你简单一点的操作就是直接把它贴到去年暂估的里面去,然后把差额汇算的时候调整就好了。

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快账用户3212 追问 2025-04-15 15:34

把今年收20万票放24年帐本里,24年汇算再调增20万对吗?那我是不是得把应付改成新的那家公司?

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齐红老师 解答 2025-04-15 15:36

你好,是的,是应该改到新的这一家。

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快账用户3212 追问 2025-04-15 15:37

怎么改呢?能写下详细分录吗?

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齐红老师 解答 2025-04-15 15:38

你好你可以先做红字凭证冲减。然后再按照发票重新做。你24年是怎么做的凭证? 你如果想简单点,直接借应付账款A,贷应付账款b

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快账用户3212 追问 2025-04-15 15:45

这笔是做25年的帐里吗?24年已经结帐

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齐红老师 解答 2025-04-15 15:47

你好,是的,是做到25年的里面。

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你好,是的,就是这样。 如果这些都是属于去年的话就可以了。
2025-04-15
对的是的。你如果是虚增了20的话,需要如果没有续增的话,继续暂估着就行,不用红冲。
2025-04-15
你好,2024年暂估30万,2024——2025年到票28万,中间差2万,这两万需要纳税调增,税前抵扣没有凭据,不允许扣除,今年四月份的凭证,如果暂估的库存商品,借:库存商品—18 贷:应付账款暂估 -18 ,借:库存商品 18 贷:应付账款——客户
2025-04-10
同学,你好 你暂估70万,实际只有30万,那你需要调整40万的
2025-04-15
你好,汇算清缴需要调增的是不含税金额。
2025-04-06
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