你好,汇算清缴需要调增的是不含税金额。
老师 我想问关于汇算清缴的问题 。22年公司账上暂估了10万,做22年汇算清缴之前这10万发票拿不进来了。是不是在做汇算清缴时要纳税调增这10万,然后在税务做了调增,账务上的这10万暂估还要给他冲销掉吗还是不用了???
请问,建筑机械租赁公司,比如去年暂估的机械费50万,但是今年收到的成本票包含了机械费30万,油费20万,去年没有暂估油费,现在做账冲销50万,汇算不用调增20万嘛
老师好 比如去年暂估了一笔成本:62万人民币 我们是按照含税价来暂估的 然后今年收到了一张发票62万人民币 但62万这部分进项税额是可以抵扣的 那我冲销去年的暂估 是不是也是把62万人民币全部冲销?成本的话就按照不含税价来录 这种情况可以的吧
老师好 比如去年暂估了一笔成本:62万人民币 我们是按照含税价来暂估的 然后今年收到了一张发票62万人民币 但62万这部分进项税额是可以抵扣的 那我冲销去年的暂估 是不是也是把62万人民币全部冲销?成本的话就按照不含税价来录 这种情况可以的吧
我暂估分包成本39万,按不含税价357798.17估入,后来收到票15万,冲销了暂估137614.68元,其余24万未收到票,现在汇算清缴要调增是增含税的24万,还是增不合税的220183.48?
老师,我们和对方都是出口企业,对方在我公司采购货物,我们这笔不是外贸业务,国内公司采购,那我们没有报关单,对方出口国外去,那我们就正常开13发票,正常抵扣,就行了,这笔属于内销业务对吗,
你好老师,分公司注销后,把银行余额转回总公司, 总公司冲完往来科目有一个差额,记入了利润分配 未分配利润了,当月总公司正常出完报表发现资产负债表未分配利润期末-期初不等于当月利润表 本年净利润了, 正好查那个差额,总公司怎么调整呢?
你好老师!我司成立了工会委员会,是否单独建账?每月按工资总额的2%在电子税务局申报
请问其他应收款-老板,年前和他对账不知道什么原因多了300万,这种情况这么清查?
想做货代,是不是小规模比一般纳税人更好一些
计提安全费用的会计分录, 然后收到安全费用的发票会计分录。
老师您好,小微企业24年度应纳税所得额额200万元,汇算清缴时怎么缴纳企业所得税?
公积金公司全额承担,不需要个人承担,计提和缴纳分录怎么做
我们有一个项目挂靠在人家那里,现在老板说要拿回来自己做,因为新办了一个建筑公司。要我去交接,那我应该怎么跟对方交接呢?结哪些数据呢?
老师,固定资产清理,已开发票,怎样写分录