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我24年暂估缺的进项票,我今年这个月拿到票,就汇算不要调增了对吧?是不是把票放进24年的帐本就行?还是 在这个4月需要冲掉暂估重做?

2025-04-10 17:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-10 17:34

把票放进24年的帐本就行

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快账用户7748 追问 2025-04-10 17:36

不要冲掉暂估重做吗?

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齐红老师 解答 2025-04-10 17:39

金额一致就不需要重做

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快账用户7748 追问 2025-04-10 17:40

如不一致,直接在今年4月冲暂估再做吗?

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快账用户7748 追问 2025-04-10 17:42

还是要调24年的帐?

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齐红老师 解答 2025-04-10 17:45

暂估入库 发票未到,已经收到货  借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 取得发票后冲对应进货数量暂估 借:应付账款-估价-供应商     库存商品/利润分配-未分配利润(跨年调整损益)/成本费用(暂估差额)       应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款

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快账用户7748 追问 2025-04-10 17:51

我是问冲暂估重做,直接在今年4月做是否可以?

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齐红老师 解答 2025-04-10 17:51

你现在做这个分录。根据情况删减科目 取得发票后冲对应进货数量暂估 借:应付账款-估价-供应商     库存商品/利润分配-未分配利润(跨年调整损益)/成本费用(暂估差额)       应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计

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快账用户7748 追问 2025-04-10 17:55

冲不是就把24年的分录做红字吗?再重做呀?为什么像你这样说的做?

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齐红老师 解答 2025-04-10 17:57

成本费用已经发生,不能红冲了,今年只能调整差额影响的利润

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快账用户7748 追问 2025-04-10 18:01

假如我暂估30万在生产成本里,去年收10万,今年收18万,现差额2万,不想汇算调增,现在4月份应怎么做,麻烦写详细点

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齐红老师 解答 2025-04-10 18:07

暂估入库 发票未到,已经收到货  借;库存商品20 贷:应付账款-估价-供应商20 正常结转销售成本 借:主营业务成本20 贷:库存商品20 取得发票后冲对应进货数量暂估 借:应付账款-估价-供应商20           贷:应付账款—结算户-供应商  18       利润分配-未分配利润 2

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快账用户7748 追问 2025-04-10 18:09

就是把差额2万,增加到未分配利润,这笔就在今年4月份做?

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快账用户7748 追问 2025-04-10 19:25

?怎不回了呢?

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齐红老师 解答 2025-04-10 20:34

是的,差额直接调整利润分配

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齐红老师 解答 2025-04-10 20:35

那个应该是上年的成本,不能做到今年

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把票放进24年的帐本就行
2025-04-10
你好 实际有业务的帐上不处理 虚增的需要红冲
2025-04-08
对的,是的,就是这么做。
2024-05-31
你好,是的,就是这样。 如果这些都是属于去年的话就可以了。
2025-04-15
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-04-15
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