不需要额外做账。在计提企业所得税时,直接按照实际适用的 5% 税率计算应纳税额 ,无需对减免的 20% 税额做专门账务处理 。比如应纳税所得额为 100 万元,计提时:借:所得税费用 50000 ,贷:应交税费 - 应交企业所得税 50000 。申报时,在企业所得税纳税申报表对应栏次(如 A100000 表第 31 行 “减:减免所得税额” 明细行选 “符合条件的小型微利企业减免企业所得税” )体现减免优惠 。

老师,请问下,企业所得税A107040减免所得税优惠明细表 一,符合条件的小型微利企业减免企业所得税 的金额,金额*(是应纳税率0.25减去减免税率,)减免纳税率 是不是0.2?
利润总额是11587.5税率25%应纳税所得额2896.88符合小型微利企业减免企业所得税怎么算?
老师,符合条件的小型微利企业减免企业所得税,减免所得税额怎么计算,利润总额*5%吗
老师同地区分公司所得税按25%减免还是在减免25%的基础上再享受小型微利企业减免20%
老师,小型微利企业减免所得税 减免额怎么计算
我们1月搬进去,免租期3个月,合同4月份开始租赁,印花税租赁合同申报什么时候申报?
减免金额包含增值税加计抵减额吗
老师 12月份利润太高,请问我还有什么办法可以降低一点利润
您好老师,请问总分支机构报税在电子税务局怎么申报,总公司缴税,分公司都是零报的这种情况
老师,早上好,想问一下,在2025年还是小规模纳税人,当时发生了业务但没有叫对方开发票,在2026年转了一般纳税人,这个时间才叫对方开出2025年发生业务的专票,这专票能进行进项抵扣吗
请问老师年会属于25年的费用还是26年
老师,您好!食堂阿姨买菜钱每天基本都是小于500元,可以走小额零星支出吗?需要什么原始凭证来支撑呢?
老师,我现在面试的那个科技公司都想问我研发费用加计扣除,还问我统筹过研发费用没有。其实我没有实操过,只看过实操课,我不知道怎么给别人说全。所以我就想问一下你,我把我学到的东西总结问一下你吧
老师,我们是建筑行业,买材料入库的话,做入库单,是不是必须有商品编码
老师,查账征收的个体户变更法人,会计要接续前面的账做账吗?