是的,减免金额包含增值税加计抵减额

你好,请问四大行业增值税加计抵减政策,进项税额包不包含 金税盘服务的280块钱?
一般纳税人增值税申报,生活性服务进项税额加计15%抵减应纳税额,加计抵减金额填在附表四,主表中不需要填抵减金额吗,本期应纳增值税直接就是销项减进项减加计抵减后的金额
计算实际缴纳增值=按规定缴纳增值税+增值税免抵税额-直接减免增值税税额-留底退税额 问题:1.增值税免抵税额 会计分录一增一减,为什么还加上
老师您好!加计抵减结转增值税时入借:应交税费一销项 贷:应交税费一减免税款(加计抵减)应交增值税一进项 转出未交增值税 还是借:应交税费-销项 贷:应交税费—-进项 应交税费转出未缴增值税 也就是加计抵减的金额入应交税费一减免税款还是包含在未缴增值税里?谢谢
酒店6月缴纳5月增值税,上月计提未交增值税30000,加计抵减税额14000, 加计抵减税额为啥计入其他收益而不是应交税费-应交增值税-减免税额, 如果其他行业出现加计抵减税额,也计入其他收益吗?
我们1月搬进去,免租期3个月,合同4月份开始租赁,印花税租赁合同申报什么时候申报?
减免金额包含增值税加计抵减额吗
老师 12月份利润太高,请问我还有什么办法可以降低一点利润
您好老师,请问总分支机构报税在电子税务局怎么申报,总公司缴税,分公司都是零报的这种情况
老师,早上好,想问一下,在2025年还是小规模纳税人,当时发生了业务但没有叫对方开发票,在2026年转了一般纳税人,这个时间才叫对方开出2025年发生业务的专票,这专票能进行进项抵扣吗
请问老师年会属于25年的费用还是26年
老师,您好!食堂阿姨买菜钱每天基本都是小于500元,可以走小额零星支出吗?需要什么原始凭证来支撑呢?
老师,我现在面试的那个科技公司都想问我研发费用加计扣除,还问我统筹过研发费用没有。其实我没有实操过,只看过实操课,我不知道怎么给别人说全。所以我就想问一下你,我把我学到的东西总结问一下你吧
老师,我们是建筑行业,买材料入库的话,做入库单,是不是必须有商品编码
老师,查账征收的个体户变更法人,会计要接续前面的账做账吗?
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