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老师,22年小规模开发票专票3%,但是当时走的免税政策,关于账务处理增值税这个会计分录怎么做,怎么记账

2025-04-15 18:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-15 18:57

你说的是开到3%的发票,然后报税的时候没有超过月度10万季度30万,然后免税的这个是吧?那这样的话就把你开始做的应交税费-应交增值税这个科目,转到营业外收入去就可以了。

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快账用户7306 追问 2025-04-15 18:59

老师,但是还有一个情况,当时我做账的时候小规模纳税人,这一块也没转出,而且是2年前了,现在变更成一般纳税人了,这个怎么调账,在这样转出来的话对现在公司账目有影响吗,该怎么做合适

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快账用户7306 追问 2025-04-15 19:03

老师,刚才说错了,当时我们是小规模纳税人开的专票3%,按照减免的没有交税

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快账用户7306 追问 2025-04-15 19:03

22年的时候

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齐红老师 解答 2025-04-15 19:10

你说的按照减免的没有交税,就是你开了专票,但是实际上也是给你免了税嘛,没有让你交税嘛,对吧?那也是那样操作。

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齐红老师 解答 2025-04-15 19:11

那是以前年度的,但也只有那么调了呀。那就是借应交税费,应交增值税。因为是以前年度的贷的话就不做营业外收入了,就做以前年度损益调

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齐红老师 解答 2025-04-15 19:11

借:应交税费-应交增值税,贷:以前年度损益调整。

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你说的是开到3%的发票,然后报税的时候没有超过月度10万季度30万,然后免税的这个是吧?那这样的话就把你开始做的应交税费-应交增值税这个科目,转到营业外收入去就可以了。
2025-04-15
你好 ; 借银行存款贷主营业务收入- 免税收入   
2022-06-16
您好。 借:银行存款/应收账款 贷:营业收入
2021-01-14
你申报纳税也是按1%交税的,减免的2%要填列到减免税明细表的
2021-04-14
你好 把之前免税发票做的收入冲红 重新根据新的发票做收入哈
2024-04-16
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