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你好老师,小规模公司出口业务是不是免税的呀 这个做分录怎么做呀 还需要做税额吗

2025-04-16 10:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-16 10:18

你看一下,他有退税率吧。有退税率的话,你就是免税借应收账款贷主营业务收入,免税的不需要做应交税费。

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快账用户4394 追问 2025-04-16 10:36

你好老师从哪看有没有退税率呀

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齐红老师 解答 2025-04-16 10:39

https://hd.chinatax.gov.cn/nszx2023/cktslcx2023.html 这个 出口退税率查询网站里面

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快账用户4394 追问 2025-04-16 11:00

老师我还要问一下,申报的时候出口确认单生成了 里面的数是含税的 申报时候是按税率分开还是含税的报呀,还是说还得看那个退税率呀

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齐红老师 解答 2025-04-16 11:00

不增值税呀,也就是上面的金额是不含增值税的。

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快账用户4394 追问 2025-04-16 11:03

老师我还是不明白,意思是我正常申报增值税吗

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快账用户4394 追问 2025-04-16 11:04

老师我第一次弄这个出口的,我想知道的是这个出口免税是免什么税呢

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齐红老师 解答 2025-04-16 11:05

你好,对的是的,因为你们不需要交增值税,这个是不含税的金额。你销售出去的是不含税金额。

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你看一下,他有退税率吧。有退税率的话,你就是免税借应收账款贷主营业务收入,免税的不需要做应交税费。
2025-04-16
你好,是需要交税吗?
2023-11-07
你好  正常做计提增值税分录 缴纳的时候应交增值税转入营业外收入科目
2021-08-20
小规模收入 主营业务收入=收款金额÷(1%2B1%) 增值税=收款金额÷(1%2B1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入        应交税费-应交增值税 借:主营业务成本 贷:库存商品  如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免 假如季末判断需要交税 计提附加 应交增值税分别乘以7%,3%,2%,再减半 借:税金及附加 贷:应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加 下月交税 借:应交税费-应交增值税         应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加       贷:银行存款
2024-12-25
你好,学员,是的,免的,直接确认应收账款,主营业务收入
2022-06-18
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