你好,是需要交税吗?

老师好,我们是增值税小规模纳税人,第三季度免交增值税及附加税费,那三季度计提的税费应该怎么做账务处理
老师,你好!小规模纳税人季度末缴纳增值税的分录怎么做?
老师你好,我是小规模纳税人,因为第二季度只有几千元的销售,所以免征增值税,这个增值税怎么做分录
老师,我们第3季度红冲了第2季度发票,小规模的专票,现在第3季度报税产生了负数,我的增值税和附加税账务要怎么做分录呀
老师你好,我是小规模纳税人,第三季度时增值税分录没做,现在要怎么处理这个账务呀?分录怎么做呀?
老师好:年终奖单独计税吗?
收到业务招待费的专票,无法抵扣可以直接进费用吗,申报报表的时候进项税额转出
你好,员工是事业单位退休的,现在是退休情况 有退休工资7000多, 然后我每个月又发8000作为工资给她 这个会有什么影响吗?退休后可以再就职吗
个人铺租开具租赁发票25万给客户公司要交多少个人所得税?
请问老师,公司实缴注册资本3000万,现在想减资至500万可以吗?具体怎么做?
老师您好,我们公司是小规模纳税人,公司销售模式:采购广东包包成品,按国外客户要求,将货送至深圳仓储,由仓储一件代发往美国,国外客户销售后回款至海口公司。我们按照国外的客户要求把货物送到国外的客户自己找的在深圳代理一件代发的运输公司,而代理运输公司是B2C模式买单出去的,不是以我们公司的名字出口的,公司没有开发票,只开了商业发票给国外客户,我们报增值税是免税还是视同内销?
老师您好,抵扣的那张票就不能再做成本是不?
进项税额多记了,调整分录,借:管理费用,贷应交税费(进项)吗
您好老师我们是物业公司 请问 收的取暖费怎么做账啊?以后应该需要分摊的
老师,请问如果是社保,有个尾数差,应该是524.96,企业算出来是525,这样导致个税有一分钱的差,你看要不要跟企业说,还是下次说?这次就按企业的数据524.96?
对,专票的
借用交税费用交增值税,贷银行房款,直接做这个就可以的,做了收入的是吗。
是的,但是应交税费这个科目是不是不平呀
借银行存款,贷主营业务收入,应交税费、应交增值税打不平。
哪里不平,具体的哪个科目有余额,你说一下,借方余额是多少,贷方余额是多少?