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老师好,我司2024.12月取得进项发票,进项税额3000,但当期未认证,账目计入应交税费-待认证进项税额,本月勾选认证了,但是抵扣了2000,留抵1000。请问怎么做账

2025-04-16 12:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-16 12:03

你好,这个借进项税额 贷待认证进项税金额写3000就可以了。

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齐红老师 解答 2025-04-16 12:03

后续留底的这个不需要另外做凭证。

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快账用户9574 追问 2025-04-16 12:03

留底的这个后续再抵扣时候怎么处理账务?

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齐红老师 解答 2025-04-16 12:04

你好这个其实不需要单独做凭证。 按照现在的会计制度要求的话,只要看最终要交多少就将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税

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你好,这个借进项税额 贷待认证进项税金额写3000就可以了。
2025-04-16
你好,没有认证的租的应交税费,待认证认证之后再把它结转到应交税费,应交增值税进项里面。
2022-06-17
你好,做到应交税费应交增值税进项。
2022-02-15
你好!上月勾选为什么没有当时就抵扣?你们每月勾选几次发票?
2020-10-09
您好,是后一种处理,权责发生制,我们要入账的,只是进项税不勾选
2024-10-26
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