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老师好,公司卖了一辆二手车,收益我计入营业外收入,报税按无票收入报的,这样报表和账上收入对不起来,有没有关系?

2025-04-16 13:04
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-16 13:06

您好,如果用的小企业会计准则,处理车辆的收益计入到营业外收入这个科目是正确的,增值税按无票收入申报也是正确的。

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您好,如果用的小企业会计准则,处理车辆的收益计入到营业外收入这个科目是正确的,增值税按无票收入申报也是正确的。
2025-04-16
差异原因:税务申报收入是按二手车交易价格换算的不含税金额,用于足额征增值税。会计上固定资产清理金额是按会计准则,考虑多种因素计算的处置收益或损失,计算口径和目的不同导致差异。 处理方式 增值税申报:按税务局要求的 176991.15 申报缴纳增值税。 会计核算:正确区分处置收益和差异,在附注披露差异原因。计算所得税时注意对应纳税所得额的影响。 调整建议:设过渡性科目记录差异,如 “递延所得税资产 / 负债” 或 “待处理财产损溢 - 税务与会计差异”,后续合适时清理调整。
2024-12-20
同学你好 申报增值税的时候这个要交增值税的
2024-10-05
只要所得税收入和增值税收入一致就可以 所得税收入也得按照增值税收入的来填写
2024-10-05
那个税务和会计存在差异很正常
2024-07-09
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