同学你好 申报增值税的时候这个要交增值税的

老师,汇算清缴的时候提示这样,我填写的营业收入和营业外收入是账面的,增值税申报的累记收入和账上的不一致,因为12月有收入没有确认但是我申报了,在汇算清缴的时候我在纳税调整明细表里做了调整,可是还是显示这样,哪里出错了呢
老师,请问我们之前卖了一辆使用过的二手车,所得税季度申报的时候,不要把那个卖二手车收入放到收入里申报吧,只要把盈利部分申报企业所得税就可以了吧
我公司卖了使用过的固定资产 货车 开了专票给对方 13的税 已经报过税了 但是做账时候 不体现收入 比如主营业务收入 和其他业务收入 因为卖亏了 这个到时候会不会 账里和报表里不一致 ?
老师,我们卖了一辆车,我最后给他转到营业外支出里了,但是卖的时候取得收入了要报增值税,现在季度申报了,我的账上收入和报表上的收入不一致,有没有关系啊
老师,我们卖了一辆车,我最后给他转到营业外支出里了,但是卖的时候取得收入了要报增值税,现在季度申报了,我的账上收入和报表上的收入不一致,有没有关系啊
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
交过了,就是季度报企业所得税报表的时候,收入和我账上的不一致,账面上我是计入营业外支出的
增值税是贷方的 不是营业外支出
固定资产清理的分录怎么做
同学你好 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 贷应交税费应交增值税 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理
对啊,我就是这么做的,后面转到营业外支出里面去的啊,我现在是不是要报企业所得税的季度报表了,我报增值税的时候是报了收入的,但是我账上是做到营业外支出了最后,这导致我的企业所得税报表上的收入和增值税报表上的收入不一致,我不知道您可能理解我的意思
你报增值税的时候填写上了吗 只要所得税收入和增值税收入一致就可以 所得税收入也得填写