你好,这个借预付账款贷,银行存款。

老师好,我们购买了固定资产(无需安装,没有额外费用)分三次付款,付款时前两笔都放在了在建工程科目,最后一笔做普通支出了,现在我们要把在建工程转为固定资产,要怎么做账呢?
老师您好,请教您一个问题,我们是一家专门做工装项目的建筑企业,老板规定每个项目每到一笔钱都要给他提取百分之5的项目备用金,说是不需要冲账的,那这笔钱应该计入什么科目啊
老师好,确认收入的时候,做的主营业务收入就是2000(借:主营成本 2000,贷:应付账款 2000),后来又变成1000了(物流行业,确认的时候我司是代付的款2000,供应商等不及了就自己付了1000,最终我司只需要付1000,但实际付了2000,所以供应商需要退还我司100,但刚好又产生了一笔新的业务,我司需要支付500元给同一供应商,供应商那刚好有1000要退,干脆就直接扣掉我司要支付的500后再退还,退还的金额为500元)---该供应商只设置了一个科目 就是应付账款,请问具体该怎么做分录?
老师您好我们是施工单位,内账,收回施工后工人工资2000是微信转来,还未做账,后面还要用这个现金发给工人2000怎么做账?我们账未用应付职工薪酬这个科目,不是过账(未做过账,)现要给工地付工资才开始做账贷方怎么做?1、转来时:借:现金贷:不知道贷什么2、借工程施工-工人工资2000贷:现金2000
老师,您好!就是我2023年支付了一个固定资产的预付款,科目做错了,直接放入费用科目了,今年我又支付了余款,也拿到了固定资产,现在要入固定资产科目,我现在怎么调整去年的那笔账,或者是要怎么入账?
我投资的酒店,法人是另外一个股东,平台收入,跟店里收入可以用我的银行卡吗?
经营范围中没有,添加进去,也没有实际业务。但是与其他酒店合作,这样我们可以开具吗?
老师,我们是会务公司主营业务就是会议费,没有实际经营酒店的住宿,餐费。在经营范围中写进去住宿服务,餐饮服务。可以给租会议的客户开具会议费,住宿费餐费吗?我们与酒店签的三方协议
老师好,我们公司是1月份的工资2月发3月报个税,员工离职后新换的公司是2月份的工资3月份发3月份报个税,导致25年一共给这个员工报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况有什么合规解决办法吗老师?
0元转让买了一个亏本企业,原来账套的未分配利润是亏损几十万,我们是接着这个账套往下做账吗?原来的法人没有实收资本,都是借资给公司,账里面有个其他应付款几十万,这个要怎么处理
老师,我们是会务公司主营业务就是会议费,没有实际经营酒店的住宿,餐费。在经营范围中写进去住宿服务,餐饮服务。可以给租会议的客户开具会议费,住宿费餐费吗?我们与酒店签的三方协议
老师我们是会务公司,对方要求开具发票中把餐费,住宿费写到明细中?我们公司可以吗?
老师 我朋友去年办了个公司 属于小微企业 没有开展业务 也没有申报 通过企查查 公司存续 接下来这个公司如果发生业务 我们是以前也要申报还是怎么办
有一个员工离职了,他的信息已经删了,工资已经没再报了,。但是还没有在自然人扣缴端做离职,但是他的信息已经删了,要怎么样在自然人扣缴端给她做离职呢?重新添加,然后做离职吗?
员工4月份就不买社保了,现在3月已经申报缴纳了,那我是3月份减员还是4月份再减员