你好; 不需要安装; 你直接做固定资产去就行了。 不用走在建工程的; 你好久收到的固定资产; 这样好判断做分录
老师,我们是一般纳税人,现在账上有在建工程(空调安装)款项只付了60%,在还没转为固定资产之前,可以把空调拿去做售后回租吗?
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
老师,我公司有10万元的工程款,之前我按照价税合计的价格暂估入了在建工程,现在因为我公司需要向外租赁厂房,我需要将在建工程转入固定资产,我想问一下我需要把这笔工程款去除税金转进固定资产吗(发票还未到),分录该怎么做
老师好,我们购买了固定资产(无需安装,没有额外费用)分三次付款,付款时前两笔都放在了在建工程科目,最后一笔做普通支出了,现在我们要把在建工程转为固定资产,要怎么做账呢?
#提问#就是之前在建工程转固,应付账款——暂估金额和现在收到的发票有一分钱差异。那我要调增固定资产的原值,这一分钱我是怎么做科目呢,是直接借方固定资产 贷方 应付账款——暂估 ,还是把暂估金额和发票金额未税金额的差异一分钱,调增了在建工程,在做一笔 借方 固定资产 贷方 在建工程呢?
一个人的工资,1-2月个税在A公司申报,3-4月在B公司申报,5-6月在C公司申报,这三家公司实际是同一个老板,在C公司申报时入职时间写5月,6月申报要交个税,如果填写1月入职就不用交个税,这种情况,在C公司入职时间应该写几月?
老师您好,请问机器设备需要提10年的折旧是不?使用了5年,机器不能使用了报废了,怎么处理?还能继续提折旧嘛?
10月报个税申报到27号吗
应交税费--应交个人所得说 手工账登账 应该登在哪里,是三栏式明细账吗
老师,进项大于销项,结转增值税分录怎么写呀
有网站可以查得到 哪些公司提交了上市申请吗?
小规模纳税人2024年全年只申报了工资没有发放,这个季度报税怎么处理呢,会不给通过吗
7-9月份减免的增值税,现在税局直接归到其他受益了 那这比其他受益 账上怎么做分录 才会平账
老师,公司安装招牌具体的账务处理怎么做
像这种速卖通,亚马逊,境外平台,是不是按正常报收入就行,还是说按出口退税企业啥的
错了,需要安装。安装了几个月,然后付款是分三次,18年付了两次,19年付了一次。前两次走在建工程,最后一次做普通支出了。然后现在要把在建工程转为固定资产
你好 ;那你就直接做 :借 固定资产贷在建工程 ;次月开始折旧就行了。
老师,我的意思是第三次付款的时候我们本来应该可以连同之前的在建工程转为固定资产了,但是我们第三次错误的做为普通支出了。现在我们账上有在建工程,想要转为固定资产。如果现在直接将在建工程转为固定资产,那我们固定资产的总价值就不对了吗?
你好,你调整下才行,把记入普通支出的冲到在建工程,然后一起结转到固定资产
老师,我之前做的是借业务活动费用,贷财政拨款收入,现在我要怎么做呢
你好,你是行政事业单位吗?我以为你是一般企业的问题,我才接手的,事业单位的我不太熟悉,怕回复错误了,这个需要你重新提问,备注下事业单位+具体问题,便于事业单位的老师针对性回复你,非常抱歉..