你好; 不需要安装; 你直接做固定资产去就行了。 不用走在建工程的; 你好久收到的固定资产; 这样好判断做分录

老师,我们是一般纳税人,现在账上有在建工程(空调安装)款项只付了60%,在还没转为固定资产之前,可以把空调拿去做售后回租吗?
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
老师,我公司有10万元的工程款,之前我按照价税合计的价格暂估入了在建工程,现在因为我公司需要向外租赁厂房,我需要将在建工程转入固定资产,我想问一下我需要把这笔工程款去除税金转进固定资产吗(发票还未到),分录该怎么做
老师好,我们购买了固定资产(无需安装,没有额外费用)分三次付款,付款时前两笔都放在了在建工程科目,最后一笔做普通支出了,现在我们要把在建工程转为固定资产,要怎么做账呢?
#提问#就是之前在建工程转固,应付账款——暂估金额和现在收到的发票有一分钱差异。那我要调增固定资产的原值,这一分钱我是怎么做科目呢,是直接借方固定资产 贷方 应付账款——暂估 ,还是把暂估金额和发票金额未税金额的差异一分钱,调增了在建工程,在做一笔 借方 固定资产 贷方 在建工程呢?
现在新进入一家公司,底下就2个人,一个总账,一个出纳,接触了几天,发现总账对系统成本核算的数据来源很蒙圈,完全不知道其中的逻辑,所以之前库存搞错了不少。出纳负责业务提成的核对,但是经常出差,现在老板让我看着安排工作。我的思路,就想换掉总账了,如果不换,怎么安排两个人工作
老师,就是我给对方公户打了一笔款,但是发票回来的金额小于我付款的金额,那我做账按照发票做费用,按照银行做付款吗,这样他是不是就会显示欠我钱啊
老师,普通餐饮店个体户,没开通报税,客人要求开发票怎么办?
因亚马逊平台规定1个公司主体只能申请1个店铺,我司用2个公司申请2个店铺,同1批员工运营2个店铺,2个公司实为我司控股,财务核算时可否合并计算为1家公司?另1家公司以租赁另外1家店铺的形式存在?
送客户的购物卡怎么做账?
11月补发员工张三2025.1一9月工资118350元,这个个税怎么申报,每张工资扣的社保及公积金?
老师。请问税务师的非执业人员怎么教育教育?在哪里学习
老师您好,我总公司借款给分公司0利息,那增值税是否要视同销售缴纳增值税呢?
老师,您好,这个公司是邯郸卓运汽车销售有限公司邢台分公司,但是车牌地挂的是邯郸,在威县运营,请问这个车辆购置税,这怎么选择?
代法人入资款,怎么记账
错了,需要安装。安装了几个月,然后付款是分三次,18年付了两次,19年付了一次。前两次走在建工程,最后一次做普通支出了。然后现在要把在建工程转为固定资产
你好 ;那你就直接做 :借 固定资产贷在建工程 ;次月开始折旧就行了。
老师,我的意思是第三次付款的时候我们本来应该可以连同之前的在建工程转为固定资产了,但是我们第三次错误的做为普通支出了。现在我们账上有在建工程,想要转为固定资产。如果现在直接将在建工程转为固定资产,那我们固定资产的总价值就不对了吗?
你好,你调整下才行,把记入普通支出的冲到在建工程,然后一起结转到固定资产
老师,我之前做的是借业务活动费用,贷财政拨款收入,现在我要怎么做呢
你好,你是行政事业单位吗?我以为你是一般企业的问题,我才接手的,事业单位的我不太熟悉,怕回复错误了,这个需要你重新提问,备注下事业单位+具体问题,便于事业单位的老师针对性回复你,非常抱歉..