您好,增值税税率=应交增值税/不含税收入 公司发生缴纳印花税纳税行为的时候就需要缴纳
您好!老师,我想咨询下,就是我当月在税务局代开一张发票,第二天由于客户原因不需要,去了税务作废。 但是当时增值税和城市维护建设税已经缴纳,不给退,但是可以留底下次开票抵税,这个会计分录如何做。谢谢
老师您好,想询问下我们公司是否需要缴纳印花税。两个公司行业明细都是其他技术推广服务,第一个公司是收到的进项票税目是信息技术服务,开出去的销项票税目是生活服务-直播服务费,第二个公司没有进项,开出去的销项票的税目是现代服务-直播服务费,我们这两个公司可能不那么正规,都没签所谓的合同,然后今年9月份都做了印花税的税种核定,第一个公司税种核定是资金账簿和财产租赁合同,第二个公司的税种核定是资金账簿 财产租赁合同和权利许可证照。想请问下像我们这两种情况需不需要缴纳印花税,需不需要重新核定税种?
学堂老师,咨询一下股权变更涉税问题,就是公司的一个股东是公司,现在将66%的股权转让65%给法人,1%的股权转让给一个自然人,请问有需要缴纳印花税吗?具体如何缴纳呢?还有别的税种吗?谢谢老师了
老师好!老师,3月份注册的科技有限公司(是商贸业),专管员11月份才增加印花税,我问他之前二个季度的印花税是否需要补缴?专管员说不用,如果只交第四季度印花税,是否有风险呢?谢谢!
老师您好,印花税缴纳方面,如果不知道具体金额,账面暂估一个数的话,是否需要缴纳印花税。第二个问题,如果暂估需要缴纳,第三季度多暂估或者少暂估了,第四季度是不是可以补或抵减金额去交印花税。第三个问题,如果某个公司只有在第三季度有合作,我多暂估,多缴纳了,没办法在第四季度抵减,该怎么操作。
老师请问出库单财务签字的作用是什么?要核对什么?总的金蝶云星空!
老师,一个公司由A和A共同出资设立,注册资金为6000万,A占2%也就是120万,现在A以30万的价格将这2%转让给B,现在B公司要交股权的印花税,应该是以哪个金额来交呢?
高新技术企业每年要年审吗?哪个部门审核?
个税2023年度年收入超六万,但自己没有在个税App上申报,APP上能查到公司每月已申报的税额,这种自己没有再申报2023年度综合所得汇算有没有影响?
老师业务招待费的扣除标准
汇算清缴的处理 25年补交24年的房土税
老师,高铁票金额 是950,报销写的930可以的吗
老师,客户扣我们的钱,是手续费,给我们开票了,这个凭证是啥
改变业务性质,将工资薪金变为员工成立个体户生产经营所得,这算改变业务性质么
老师我们卖的二手车需要验收单才能入账吗?
印花税是不是生活服务的不用缴纳呢
生活服务不需要缴纳的
像如果是给企业,工厂,学校等提供饭堂做饭炒菜服务员,就是包工包料的那种是属于生活服务吧
有承包的有自营的
对的,就这种来说不需要缴纳
有没有哪个财税条文可以查看这些的?
您可以搜索一下增值税法,就有缴纳的范围
好的,谢谢
没事,帮忙给个五星好评