同学你好 1.有合同或者开了发票才需要交 2.不用交 3.多交的不退
老师好!我们一直都是按实际业务入账,到了第四季度老板说年终利润要做到15万,但是我之前没有暂估点费用入账,第三季度应纳税所得额是45万元,累计缴纳了11万多的企业所得税,现在要申报第四季,如果按利润15万元计算那就是会有退税了,但是这样会引起税务稽查的注意,有很大风险。而且现现在全年的累计销售额有498万了。担心会被认定为一般纳税人。因为是物业公司进项比较少,如果认定成一般纳税人税负就高得多了。该怎么办?
老师您好,印花税缴纳方面,如果不知道具体金额,账面暂估一个数的话,是否需要缴纳印花税。第二个问题,如果暂估需要缴纳,第三季度多暂估或者少暂估了,第四季度是不是可以补或抵减金额去交印花税。第三个问题,如果某个公司只有在第三季度有合作,我多暂估,多缴纳了,没办法在第四季度抵减,该怎么操作。
老师好!请教几个问题?1、公司减资和新增股市股东可以同时进行吗?,公司章程上可以进行两项第一公司减资,第二公司新增股东这两项事情吗?还是说要等完成减资后拿到新营业执照后再新增股东进来? 2、新增的股东是一家公司,但是这家公司是以知识产权入股。有没对知识产权的入股比例有一定要求呢?知识产权入股是不是要先进行资产评估,10年前做过资产评估,同时是否需要验资报告? 3、在注册制下公司为鼓励员工,赠予部分股份给公司高管(赠予这部分的股份有比例要求没?),现在不是要实缴制了吗?这种情况下赠予的部分需要缴纳相应的注册资本金吗? 4、如果想了解本地的具体情况,可以咨询哪个部分可以得到具体回答比方说税务咨询或者工商咨询等等。 咨询的问题比较多,辛苦老师啦!
老师你好。我们是小规模纳税人,2023年底进行了费用暂估,1-2月份陆续收到了发票,但有以下几个问题: 1、有一个装修的费用,没有收回发票,这个该怎么处理?直接红冲吗? 2、有一部分费用没有暂估,但是收到发票了,金额也不小,怎么做账? 3、以上问题都做好张后,在汇算清缴中,2023年的年度财报该怎么填? 毕竟是2024年的凭证,2023的财报数据会因为今年的凭证而变化吗? 这样调整会不会影响2024年第一季度的财报和税? 还是说我先把去年的帐调好了,做完汇算清缴后再做第一季度的凭证? 不知道我表达的够不够清楚,第一次自己做汇算清缴,有很多都不懂,请老师指点
老师,我们湖北天创卖货给上海凯瑞斯,找物流公司开了一张运输发票,实际是买来的发票(由于天创电子税务局发票额度一直提不起来,所以老板就搞证据,到时候好跟专管员讲,本来没有物流票的) 现在有三个问题 第一、天创需要跟物流公司签运输合同吗? 第二、这张物流票我们没有从天创账户转账给物流公司,因为这个物流公司之前欠老板另外一个公司的钱,所以就这样抵扣了(或许抵扣过程更复杂),这个处理方法行吗?如果不行,您建议我们怎么做?如果行,如何入账?(我们办公室的人说老板其他的公司都是这么操作,不可能发票、转账都能一一对上,或者说基本不会一一对应上,如果专管员问起来,就靠自己去编合理的理由) 第三、这张发票如何入账,进销售费用吗?那另外一个科目呢?
公司有两个银行账户,互相转钱,分录怎么写?
9月份的买社保政策,老板不想全员买社保,有什么方案吗?
老师,我们出口商品,收到进账税率是13%,退税率是9%,开具销售发票时税率是多少呢?
老师你好,我们是酒店行业,我才接手财务,现在发现他们无成本发票,房租未开发票,前期装修全部找装修队无公司也没发票,这两个大头就是成本的最大来源!无票做账会涉及所得税纳税调增,这怎么处理?
要是做分录的话应该怎么做?这个钱是我们扣下5元再转给供应商
老师您好,请问一下7月份刚入职,8月份发的工资,是否要到9月份才申报个税?
老师,请问个税起征点5000是应发工资6000减5000之后算?还是实发工资扣减所有社保后收到的钱来减之后算
你好,我有一个电商平台,就是供应商把蔬菜放在平台上,比如卖505元,我们扣下5元的服务费,转给供应商10元,如果给买方开票,谁来开?
企业翻新了厂房,账面上有很多在建工程,但是企业没有房产证,要不要后续确认固定资产,申报房产税?
员工工资5000,每月应扣个人部分社保523,七月底离职了,但是八月社保还要继续缴纳,费用走工资全额(1700)扣除,这扣除企业部分的会计分录怎么写,8月份个税需要不需要申报?
第二个问题的回答没看明白
就是直接不用交 所以不会产生这个问题
第一个问题,跟其他公司签了长期合同,只不过合同没有具体金额,执行的时候按月执行,有时候发票开不出来,就暂估一个数,需要交吗
同学你好 需要交的 有合同就要交