您好,您这个是什么问题
老师,本月收到了一张雇主责任险的红字发票,该保险费4月份买的,4月收到发票计入了长期待摊费用,并每月摊销了,现在要怎么账务处理?因为要退掉其中一部分保险,所以将原来购买的开红字发票了,后面再按退掉部分以后的金额再重新开票?要怎么账务处理? 谢谢老师
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
有个客户,他给了我两张红冲发票,一张是本应该是去年3季度开的票,然后四季度红冲了,还有一张因该是4季度开的票在今年2月份才红冲掉,但是这两张发票没有再重新开蓝字发票,现在要申请退税,我该从哪里下手,
老师,快递公司给我们公司开发票,我在4月才发现对方把我们的税号开错了一个字母,今年1月和3月的发票都开错了一个字母,我就把这三张发票全部退回让对方重开了正确的过来,现在我拿到的三张发票开票时间都是4月份的,那我前面1月和3月的凭证是要先红冲然后在4月份再做正确的对吗?
老师,我想问一下,我们3月开了张500万的专票,增值税未申报,现在甲方要求红冲发票后开一张200万的,我想问一下增值税和账务怎么处理
老师,主营业务成本有必要分明细科目吗来做吗,外账
老师,家居 装修用缴纳买卖合同印花税吗?装修 家居行业的利润成本费用比例在多少啊
老师你好,印花税税源采集,应税凭证名称写啥
存货管理审计测试点有哪些
固定资产折旧年限填多了,怎么操作
老师机械租赁费,进销双方都要申报印花税吗?
老师 开进来的服务费专票可以抵扣进项税额吧 就是中标啦 中标平台收的费用
怎么改报表,一直零报,这次提示错误
公司被税务机关核查到24年收到的个税手续费没有申报增值税,自己核实了确实没有申报增值税,需要调整增值税申报表和所得税申报表,税务调整了,24年的账已经结账了,调整分录做到哪一年?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评,如果以前的应付工资有余额,实际都发了,没有欠工资的,如何做账
建筑公司,3月开票给甲方500,4月红冲重新开的500万,收入怎么账务处理
四月份红冲的时候冲减四月份其他收入就成
是3月正常做收入,4月冲销加上4月收入就相当于没发生,是这个意思吗
没错的,是这个意思的
对应的所得税就该在1季度申报,并缴纳,对吗
是的,因为收入是在三月份的
好的,谢谢老师
没事,帮忙给个五星好评