不建议你退税,流程复杂,留下次抵扣

小规模按季度纳税,7月开的普通发票,10月底冲红,但是10初已经交了这张发票的税款,10月做了一张冲红的凭证,税费没有退,现在1月交第四季度的税费时,这部分税款抵扣了,请问应该怎么做分录?
老师,我去年到今年开给客户的专用发票,一共有四份,现在对方说税号开错了需要重开,客户还没有认证,现在我需要开红字发票冲红,请问一下,那我同样的需要开四份红字发票冲红后,再开正确的啊,还是我可以合在一起开一张
有个客户,他给了我两张红冲发票,一张是本应该是去年3季度开的票,然后四季度红冲了,还有一张因该是4季度开的票在今年2月份才红冲掉,但是这两张发票没有再重新开蓝字发票,现在要申请退税,我该从哪里下手,
老师您好,我们是小规模纳税人,去年在电子税务局上申请代开了一张专票给客户,今年发现客户税号错误,要红冲掉这张专票。今年我就去了税局现场提交资料申请红冲代开的专票,但是已经过去了两个月,想问一下在哪里可以看到这张发票税局有没有帮我红冲掉呢?
老师。我问一下。冲红了一张去年的免税发票。今年重新开的百分之一。应该怎么申报增值税呢 现在是销售收入冲少了 但是税额又不能少交 季度超过了30
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
我也给老板说了不退了,很麻烦,但他就要退,他开出去的发票也就几万
同学,退税意味着查账,挺麻烦
确实,不过他过短时间是要换法人,所以要退,所以老师还是多给点建议吧,
那你们可以申请退税,看接下来会不会有税控股联系
没有的老师,接近一个皮包公司,只有老板一个人,而且和法人还不是同一个人
你就说申请不下 来,同学
老师,这个问题还能多给点建议吗,
没有了,现在申请退税国家管控的很厉害 ,尤其去年进项留抵骗税特别多
好叭,他那个虽然没多少业务,也没有做账,我是不是先简单的做一下, 然后他这个需要修改报表吗,
对的,同学,是这样的